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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.640425 
Contract referenceETED-2022-00245 
Contract description:ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ETED-DAF-CM-2022-0109 
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 
GUIPAK-ETED-DAF-CM-2022-0109 
GoodsDominicana 
46,114.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1345059 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
39,080.000.007,034.400.0071,254.5046,114.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDA NEGRA 55 GLS2,000UD3.993.486,960.000.00181,252.800.007,980.008,212.80
    
9
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA MULTIUSO250UD65.624010,000.000.00181,800.000.0016,405.0011,800.00
    
14
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTE DE GOMA PARA LIMPIAR200UD146.1234.86,960.000.00181,252.800.0029,224.008,212.80
    
17
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDA MEDIANA PARA BASURA2,000UD2.482.184,360.000.0018784.800.004,960.005,144.80
    
18
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADOR150UD84.577210,800.000.00181,944.000.0012,685.5012,744.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
409,767.63 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0139,064.73  DOP----View
2.3.7.2.9917,310.60  DOP----View
2.3.3.2.01337,480.00  DOP----View
2.3.7.2.0315,912.30  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA409,767.63  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022600000135320221,186,948.88  DOP