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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.637407 
Contract referenceINAGUJA-2022-00055 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL  
Goods 
Contract Start:
20/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INAGUJA-UC-CD-2022-0014 
COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL  
COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL  
División Administrativa 
INAGUJA-UC-CD-2022-0014_EXT 
GoodsDominicana 
42,500 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/49 #49 ENSANCHE LA FE 1198 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1345021 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
42,500.000.000.000.0059,500.0042,500.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
50202301 - Agua
2.3.1.1.01RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA 650UD856039,000.000.000.000.0055,250.0039,000.00
    
10
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA DE 16 ONZ25UD1701403,500.000.000.000.004,250.003,500.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
24,851.78 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0124,851.78  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago contra factura 24,851.78  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1653060153488NKjoU124,851.78  DOP