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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.638268 
Contract referenceMEM-2022-00098 
Contract description:Adquisición de Artículos de Oficina Para Uso Institucional 
Goods 
Contract Start:
14/07/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/08/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MEM-DAF-CM-2022-0016 
Adquisición de Artículos de Oficina Para Uso Institucional 
Adquisición de Artículos de Oficina Para Uso Institucional 
ALMACEN DE SUMINISTROS 
MEM-DAF-CM-2022-0016 
GoodsDominicana 
39,825 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/07/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/08/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independencia #1428, esq. Av Enrique Jiménez Moya, Centro de Los Héroes 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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Los documentos originales reposan en la orden de compra REF: MEM-2022-00099, OMX Multiservicios, SRL

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1338214 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
33,750.000.006,075.000.0081,750.0039,825.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Ega líquida25UD90501,250.000.0018225.000.002,250.001,475.00
    
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Caja de folders 8 1/2x11, 100/1100UD68027027,000.000.00184,860.000.0068,000.0031,860.00
    
10
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Post it 1 1/2x2100UD50252,500.000.0018450.000.005,000.002,950.00
    
11
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Post it 3x2100UD65303,000.000.0018540.000.006,500.003,540.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
130,579.98 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01130,402.98  DOP----View
2.3.9.9.01177.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Artículos de Oficina Para Uso Institucional130,579.98  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1652798548444b0VmK1271130,579.98  DOP