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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.627587
Contract reference
APORDOM-2022-00113
Contract description:
“ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y EQUIPOS, ELÉCTRICOS Y FERRETEROS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM DIRIGIDO A MIPYMES”
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/06/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
APORDOM-DAF-CM-2022-0018
Request Title
“ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y EQUIPOS, ELÉCTRICOS Y FERRETEROS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM DIRIGIDO A MIPYMES”
Description
“ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y EQUIPOS, ELÉCTRICOS Y FERRETEROS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM DIRIGIDO A MIPYMES”
Business Operation
Direccion de Tecnologia
Reply Reference
APORDOM-DAF-CM-2022-0018 REDES
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
406,999.94 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/06/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A. 17840530013
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1344705 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
344,915.20
0.00
0.00
62,084.74
565,250.00
406,999.94
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
39121407 - Strips de cone
(...)
39121407 - Strips de conexiones
2.3.9.6.01
REGLETA PARA RACK (PDU) DE 10 SALIDAS
40
UD
10,900
6,886.44
275,457.60
0.00
0.00
18
49,582.37
436,000.00
325,039.97
6
39121411 - Cajas de Borne
(...)
39121411 - Cajas de Bornes para fusibles
2.3.9.6.01
CAJAS PLASTICAS ELECTRICAS 2X4
200
UD
60
30.51
6,102.00
0.00
0.00
18
1,098.36
12,000.00
7,200.36
7
26121607 - Cable de fibra
(...)
26121607 - Cable de fibra óptica
2.3.9.6.01
PATCH CORD DE FIBRA MULTIMODO DE 10 PIES
70
UD
1,675
905.08
63,355.60
0.00
0.00
18
11,404.01
117,250.00
74,759.61
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/5/2022_1_20 p.m..Pdf
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Acta CM18.pdf
Acta CM18.pdf
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cuota cm18.pdf
cuota cm18.pdf
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orden luyens.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
406,999.94
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
406,999.94
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
cables
406,999.94
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
18
1
40,699.94
DOP
Vencido
cuota cm18.pdf