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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.623354 
Contract referenceARD-2022-00285 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONEXIÓN DE INTERNET 
Goods 
Contract Start:
18/05/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2022-0189 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONEXIÓN DE INTERNET 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONEXIÓN DE INTERNET 
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONEXIÓN DE INTERNE 
GoodsDominicana 
18,331.78 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/05/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN (DTIC), ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1343856 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,535.400.002,796.380.0016,555.0018,331.78
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.9.04CANALETAS DE 8 PIES 1/2 CON ADHESIVO5UD350317.81,589.000.0018286.020.001,750.001,875.02
    
2
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CONECTORES RJ4512UD3533.9406.800.001873.220.00420.00480.02
    
3
39121411 - Cajas de Borne(...)
2.3.9.6.01CAJA DE SUPERFICIE3UD350322.03966.090.0018173.900.001,050.001,139.99
    
4
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01JACK MINI CAT 63UD360337.291,011.870.0018182.140.001,080.001,194.01
    
5
39121412 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01BOTA PARA CONECTOR RJ453UD3528.2584.750.001815.260.00105.00100.01
    
6
43201550 - Dispositivo de(...)
2.3.9.2.01SWITCH TENDA 8 PORT GIGABIT CAT 61UD2,9002,730.72,730.700.0018491.530.002,900.003,222.23
    
7
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01DISCO DURO DE 2 TERABYTE INTERNO1UD5,4505,215.125,215.120.0018938.720.005,450.006,153.84
    
8
32101601 - Memoria de acc(...)
2.3.9.2.01MEMORIA RAM 8GB1UD3,8003,531.073,531.070.0018635.590.003,800.004,166.66
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
18,331.78 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.041,875.02  DOP----View
2.3.9.6.012,914.03  DOP----View
2.3.9.2.0113,542.73  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de factura18,331.78  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022ARD-UC-CD-2022-0189118,331.78  DOP