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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.622341
Contract reference
MMUJER-2022-00248
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES PARA PULCERAS DEL CICLO MENSTRUAL, PARA ADOLESCENTES QUE VISITAN EL CENTRO DE PROMOCION DE SALUD INTEGRAL, A REALIZARSE CON EL PROYECTO KOICA/GOOD NEIGHBORS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/05/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2022-0036
Request Title
COMPRA DE MATERIALES PARA PULCERAS DEL CICLO MENSTRUAL, PARA ADOLESCENTES QUE VISITAN EL CENTRO DE PROMOCION DE SALUD INTEGRAL, A REALIZARSE CON EL PROYECTO KOICA/GOOD NEIGHBORS.
Description
COMPRA DE MATERIALES PARA "PULCERAS DEL CICLO MENSTRUAL", PARA SER UTILIZADAS POR LOS/AS ADOLESCENTES QUE VISITAN EL CENTRO DE PROMOCION DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES. A REALIZARSE CON EL PROYECTO KOICA/GOOD NEIGHBORS.
Business Operation
Departamento de Promoción y Sensibilizacion de los Derecho de la Muje
Reply Reference
PULCERAS DEL CICLO MENSTRUAL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
160,704.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/05/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. México esq. 30 de Marzo
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1341820 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
136,190.00
0.00
24,514.20
0.00
200,500.00
160,704.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
Paquetes de bolitas acrílicas, color azul medida 6mm-806.
300
PAQ
290
195
58,500.00
0.00
18
10,530.00
0.00
87,000.00
69,030.00
2
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
Paquetes de bolitas acrílicas, color rojo medida 6mm-806.
100
PAQ
290
195
19,500.00
0.00
18
3,510.00
0.00
29,000.00
23,010.00
3
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
Paquetes de bolitas acrílicas, color naranja medida 6mm-806.
150
PAQ
290
195
29,250.00
0.00
18
5,265.00
0.00
43,500.00
34,515.00
4
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
Paquetes de bolitas acrílicas, color verde medida 600-806.
100
PAQ
290
195
19,500.00
0.00
18
3,510.00
0.00
29,000.00
23,010.00
5
60122908 - Accesorios de
(...)
60122908 - Accesorios de cuentas
2.3.9.4.01
Rollos de hilo engomado para pulseras medida 0.5 strong y stretchy, color transparente.
40
UD
70
54
2,160.00
0.00
18
388.80
0.00
2,800.00
2,548.80
6
60122908 - Accesorios de
(...)
60122908 - Accesorios de cuentas
2.3.9.4.01
Paquetes de bolsitas plásticas transparentes con cierre hermético tamaño 6x4, 100 en 1.
40
PAQ
230
182
7,280.00
0.00
18
1,310.40
0.00
9,200.00
8,590.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/5/2022_4_00 p.m..Pdf
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Informe final.pdf
Informe final.pdf
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Acta de adjudicacion.pdf
Acta de adjudicacion.pdf
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Orden de compra.pdf
Orden de compra.pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
160,704.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
149,565.00
DOP
----
View
2.3.9.4.01
11,139.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
160,704.20
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
190
190
160,704.20
DOP
Vencido
Cuota.pdf