1. General Information
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2. Conditions
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.622593
Contract reference
DGDC-2022-00087
Contract description:
Adquisición de materiales ferreteros.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/05/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/05/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGDC-UC-CD-2022-0049
Request Title
Adquisición de materiales ferreteros.
Description
Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en la preparación de la base de furgones, los cuales se usaran como almacén en la sede central de esta institución DGDC.
Business Operation
DGDC
Reply Reference
Adquisición de materiales ferreteros._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
158,621.69 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/05/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/05/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1340834 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
134,425.15
0.00
0.00
24,196.54
158,621.07
158,621.69
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11111602 - Travertino
2.3.6.4.04
Metro cubico hormigon 210 KG/M2 (Bombeado, grava 3/4 convencional, slump 6"-7")
14
UD
7,333.7
6,215
87,010.00
0.00
0.00
18
15,661.80
102,671.80
102,671.80
2
10141602 - Yugos
2.3.1.4.01
Plywood 2 cara brasil 4x8x3/4
5
UD
5,351.94
4,535.55
22,677.75
0.00
0.00
18
4,082.00
26,759.70
26,759.75
3
10141602 - Yugos
2.3.1.4.01
Madera pino americano rustico 1x4x14 bruto
7
UD
674.66
571.75
4,002.25
0.00
0.00
18
720.41
4,722.62
4,722.66
4
11101701 - Escoria o ceni
(...)
11101701 - Escoria o ceniza
2.3.6.3.06
Quintal varilla 3/8"20
3
UD
4,928.68
4,176.85
12,530.55
0.00
0.00
18
2,255.50
14,786.04
14,786.05
5
11101701 - Escoria o ceni
(...)
11101701 - Escoria o ceniza
2.3.6.3.06
Alambre galvanizado picado
10
UD
136.17
115.4
1,154.00
0.00
0.00
18
207.72
1,361.70
1,361.72
6
11101701 - Escoria o ceni
(...)
11101701 - Escoria o ceniza
2.3.6.3.06
Planchuela 4x3 / 8x20
1
UD
7,117.17
6,031.84
6,031.84
0.00
0.00
18
1,085.73
7,117.17
7,117.57
7
11101701 - Escoria o ceni
(...)
11101701 - Escoria o ceniza
2.3.6.3.06
LB. clavo acero 2"
2
UD
310.72
263.33
526.66
0.00
0.00
18
94.80
621.44
621.46
8
11101701 - Escoria o ceni
(...)
11101701 - Escoria o ceniza
2.3.6.3.06
LB. clavo dulce 2" 1/2
10
UD
58.06
49.21
492.10
0.00
0.00
18
88.58
580.60
580.68
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota de instalación de los furgones .pdf
Cuota de instalación de los furgones .pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/5/2022_2_40 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
158,621.69
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
102,671.80
DOP
----
View
2.3.1.4.01
31,482.41
DOP
----
View
2.3.6.3.06
24,467.48
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
158,621.69
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1652721533042a4aaK
1
158,621.69
DOP
Vencido
Cuota de instalación de los furgones .pdf