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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.667568 
Contract referenceCNSS-2022-00031 
Contract description:Adquisicion de Suministros de Limpieza 
Goods 
Contract Start:
30/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNSS-UC-CD-2022-0025 
Adquisicion de Suministros de Limpieza 
Adquisicion de Suministros de Limpieza 
Sección de Almacén y Suministro 
OFERTA_EXT 
GoodsDominicana 
128,283.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
30/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1338913 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
108,715.000.0019,568.700.00128,283.70128,283.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE SPRAY 18OZ12UD814.26908,280.000.00181,490.400.009,770.409,770.40
    
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATOS LIQUIDO EN GALON35UD41335012,250.000.00182,205.000.0014,455.0014,455.00
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PARA BASURA 28X35100UD660.856056,000.000.001810,080.000.0066,080.0066,080.00
    
4
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SUAPE FIBRA NO.426UD424.83602,160.000.0018388.800.002,548.802,548.80
    
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PARA BASURA 18X2260UD401.234020,400.000.00183,672.000.0024,072.0024,072.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO GALON35UD324.52759,625.000.00181,732.500.0011,357.5011,357.50
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
128,283.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01128,283.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion de Suministros de Limpieza128,283.70  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022.5207.01.001.9871128,283.70  DOP