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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.665079
Contract reference
SUPBANCO-2022-00123
Contract description:
Adquisición de Materiales de Limpieza y Cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/05/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/12/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SUPBANCO-DAF-CM-2022-0020
Request Title
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [Dirigido a Mipymes-Mujer]-Adquisición de Materiales de Limpieza y Cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos
Description
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [Dirigido a Mipymes-Mujer]-Adquisición de Materiales de Limpieza y Cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
ND-SUPBANCO-DAF-CM-2022-0020
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
635,683.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/05/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/12/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA MEXICO NO. 52 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1337221 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
635,683.50
0.00
0.00
0.00
774,500.00
635,683.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel Rollo
200
PAQ
1,385
811.53
162,306.00
0.00
0
0.00
0.00
277,000.00
162,306.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico jumbo mínimo 250 metros por rollo
250
UD
1,030
1,183.47
295,867.50
0.00
0
0.00
0.00
257,500.00
295,867.50
14
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos para café biodegradables de 4 onzas
1,500
PAQ
160
118.34
177,510.00
0.00
0
0.00
0.00
240,000.00
177,510.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
12. Acta_de_adjudicacion_simple__signed.pdf
12. Acta_de_adjudicacion_simple__signed.pdf
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19. Orden de compras Inversiones ND.pdf
19. Orden de compras Inversiones ND.pdf
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19. Orden de compras Inversiones ND.pdf
19. Orden de compras Inversiones ND.pdf
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13. Certificacion_de_cuota_a_comprometer__signed.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
12,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales de Limpieza y Cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos
12,000.00
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
SUPBANCO-DAF-CM-2022-0020
1
12,000.00
DOP
Vencido
13. Certificacion_de_cuota_a_comprometer__signed.pdf