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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.624040
Contract reference
SUPBANCO-2022-00120
Contract description:
Adquisición de materiales de limpieza y cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/10/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SUPBANCO-DAF-CM-2022-0020
Request Title
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [Dirigido a Mipymes-Mujer]-Adquisición de Materiales de Limpieza y Cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos
Description
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [Dirigido a Mipymes-Mujer]-Adquisición de Materiales de Limpieza y Cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
Materiales de Limpieza y Cafetería para uso de la
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
30,640 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
23/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/10/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA MEXICO NO. 52 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1337416 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,640.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
30,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
24121502 - Sacos o bolsas
(...)
24121502 - Sacos o bolsas para empacar
2.3.3.2.01
Fundas para basura 36 X 54
30
PAQ
700
500
15,000.00
0.00
15,000
0.00
0.00
21,000.00
15,000.00
6
24121502 - Sacos o bolsas
(...)
24121502 - Sacos o bolsas para empacar
2.3.3.2.01
Fundas para basura 28 X 35
30
PAQ
700
300
9,000.00
0.00
9,000
0.00
0.00
21,000.00
9,000.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol spray
80
GAL
100
83
6,640.00
0.00
6,640
0.00
0.00
8,000.00
6,640.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
13. Certificacion_de_cuota_a_comprometer__signed.pdf
13. Certificacion_de_cuota_a_comprometer__signed.pdf
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15. Orden de compras Martpez.pdf
15. Orden de compras Martpez.pdf
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15. Orden de compras Martpez.pdf
15. Orden de compras Martpez.pdf
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12. Acta_de_adjudicacion_simple__signed.pdf
12. Acta_de_adjudicacion_simple__signed.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
12,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales de Limpieza y Cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos
12,000.00
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
SUPBANCO-DAF-CM-2022-0020
1
12,000.00
DOP
Vencido
13. Certificacion_de_cuota_a_comprometer__signed.pdf