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2. Conditions
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.620415
Contract reference
MJ-2022-00032
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/05/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/06/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MJ-DAF-CM-2022-0010
Request Title
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Description
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
Departamento de Servicios Generales
Reply Reference
Dos-Garcia, SRL Proceso: MJ-DAF-CM-2022-0010
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
115,512.56 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/05/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/06/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1337431 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
97,892.00
0.00
17,620.56
0.00
165,235.40
115,512.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39111505 - Iluminación em
(...)
39111505 - Iluminación empotrada
2.3.9.6.01
PANELES LED 2 X 2 SUPERFICIAL DE PLAFON 40 WATTS 12 WATTS LUZ BLANCA
50
UD
2,507.5
1,396
69,800.00
0.00
69,800
18
12,564.00
0.00
125,375.00
82,364.00
Comentarios proveedor:
- Todas las lámparas y tubos son de la marca INWAY - Un año de garantía en defectos de fabricación.
2
39111505 - Iluminación em
(...)
39111505 - Iluminación empotrada
2.3.9.6.01
ILUMINARIA LED CIRCULAR 6´´ SUPERFICIAL DE PLAFON 12 WATTS LUZ BLANCA (6500K) IP20
10
UD
446.04
357
3,570.00
0.00
3,570
18
642.60
0.00
4,460.40
4,212.60
Comentarios proveedor:
- Todas las lámparas y tubos son de la marca INWAY - Un año de garantía en defectos de fabricación.
3
39111705 - Barras fluores
(...)
39111705 - Barras fluorescentes o de iluminación
2.3.9.6.01
CAJA 30/1 DE TUBOS DE LAMPARA T8 DE 4´ (18 W, TEMP: 6000-6500K LUZ BLANCA)
2
CAJ
8,850
6,930
13,860.00
0.00
13,860
18
2,494.80
0.00
17,700.00
16,354.80
Comentarios proveedor:
- Todas las lámparas y tubos son de la marca INWAY - Un año de garantía en defectos de fabricación.
4
39111705 - Barras fluores
(...)
39111705 - Barras fluorescentes o de iluminación
2.3.9.6.01
CAJA 30/1 DE TUBOS DE LAMPARA T8 DE 2´ (18 W, TEMP: 6000-6500K LUZ BLANCA)
2
CAJ
8,850
5,331
10,662.00
0.00
10,662
18
1,919.16
0.00
17,700.00
12,581.16
Comentarios proveedor:
- Todas las lámparas y tubos son de la marca INWAY - Un año de garantía en defectos de fabricación.
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA A COMPROMETER DOS-GARCIA SRL.pdf
CUOTA A COMPROMETER DOS-GARCIA SRL.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/5/2022_3_38 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf
ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
19,579.54
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
12,899.52
DOP
----
View
2.3.6.3.06
3,402.79
DOP
----
View
2.3.9.9.05
2,245.26
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,031.97
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
19,579.54
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
20220217010001725
1
19,579.54
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER INVERSIONES IGAE.pdf