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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.626783 
Contract referenceCERTV-2022-00082 
Contract description:COMPRA MATERIALES FERRETEROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS ANTENA CANAL 17, EN RESOLI 
Goods 
Contract Start:
31/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/06/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CERTV-UC-CD-2022-0075 
COMPRA MATERIALES FERRETEROS  
COMPRA MATERIALES FERRETEROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN LA TORRE DEL CANAL 17 EN ROSOLI, PARA CONCLUIR LA INSTALACION DE LOS PANELES DE LAS ANTENAS Y SOPORTE PARA ANTENA QUISQUEYA FM 
INGENIERIA TV 
CERTV-UC-CD-2022-0075 COTIZACION 
GoodsDominicana 
32,581.48 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/06/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Dr. Tejada Florentino No. 8 DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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CREDITO

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1336101 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
27,611.420.004,970.060.0034,086.0032,581.48
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31231311 - Tubería de hie(...)
2.3.6.3.06BARRAS ROSCADAS DE 1/2 X 6 PIES INOXIDABLE3UD614922.682,768.040.0018498.250.001,842.003,266.29
    
2
31231311 - Tubería de hie(...)
2.3.6.3.06TUBOS DE 2 1/2 X 20 GALVANIZADOS REDONDO4UD5,3104,449.1517,796.600.00183,203.390.0021,240.0020,999.99
    
3
31231311 - Tubería de hie(...)
2.3.6.3.06ANGULAR DE 3 X 1/4 X 201UD5,2204,360.184,360.180.0018784.830.005,220.005,145.01
    
4
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01ROLLOS DE TAPE EN GOMA 3M2UD1,682953.391,906.780.0018343.220.003,364.002,250.00
    
5
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01ROLLOS DE TAPE VINIL 3M2UD561329.41658.820.0018118.590.001,122.00777.41
    
6
31151904 - Correas plásti(...)
2.3.5.5.01CORREAS PLASTICAS PANDIT DE 12 PULGADAS100UD12.981.21121.000.001821.780.001,298.00142.78
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
32,581.48 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0629,411.29  DOP----View
2.3.9.6.013,027.41  DOP----View
2.3.5.5.01142.78  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA MATERIALES FERRETEROS32,581.48  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022172132,581.48  DOP