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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.621126 
Contract referenceCND-2022-00072 
Contract description:COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DEL 2022, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. 
Goods 
Contract Start:
09/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CND-DAF-CM-2022-0002 
COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DEL 2022, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. 
COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DEL 2022, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. 
Almacen Y Suministro 
ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ADON, S.R.L._ 
GoodsDominicana 
27,505.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1333417 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,310.000.004,195.800.0032,709.6027,505.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01CAJAS DE LAPICEROS COLOR AZUL, 12/150CAJ169.921105,500.000.0018990.000.008,496.006,490.00
    
8
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02UNIDADES DE GOMA PARA BORRAR, COLOR BLANCO.30UD41.320600.000.0018108.000.001,239.00708.00
    
13
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01UNIDADES DE SACAGRAPAS20UD70.842840.000.0018151.200.001,416.00991.20
    
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES (VARIOS COLORES), 12/120CAJ814.22865,720.000.00181,029.600.0016,284.006,749.60
    
28
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01CAJAS DE SOBRES MANILAS, TAMAÑO 9X12, 500/13CAJ1,758.23,55010,650.000.00181,917.000.005,274.6012,567.00
 
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Investment
Own resources
59,059.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.3.0151,920.00  DOP----View
2.3.9.2.017,139.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CHEQUE59,059.00  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220201159,059.00  DOP