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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.618236
Contract reference
PROINDUSTRIA-2022-00151
Contract description:
COMPRA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA Y PARQUES INDUSTRIALES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/04/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/05/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0020
Request Title
COMPRA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA Y PARQUES INDUSTRIALES.
Description
COMPRA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA Y PARQUES INDUSTRIALES.
Business Operation
SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA
Reply Reference
Lola 5 Multiservices, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
216,442.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/04/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/05/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1331736 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
184,890.00
0.00
31,552.20
0.00
184,110.18
216,442.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24131506 - Tanques refrig
(...)
24131506 - Tanques refrigerados
2.6.5.4.01
TANQUE REFRIGERANTE DE 30 LIBRAS DE R410
7
UD
11,090.74
12,700
88,900.00
0.00
18
16,002.00
0.00
77,635.18
104,902.00
2
24131506 - Tanques refrig
(...)
24131506 - Tanques refrigerados
2.6.5.4.01
TANQUE REFRIGERANTE DE 30 LIBRAS DE R22
7
UD
8,900
8,700
60,900.00
0.00
18
10,962.00
0.00
62,300.00
71,862.00
3
31201525 - Cinta de vinil
(...)
31201525 - Cinta de vinilo
2.3.9.9.05
TAPE COLOR NEGRO SUPER #33
20
UD
185
311
6,220.00
0.00
18
1,119.60
0.00
3,700.00
7,339.60
4
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CAPACITOR DE 65 VF
15
UD
345
410
6,150.00
0.00
18
1,107.00
0.00
5,175.00
7,257.00
5
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
PANEL LED DE 24 WATTS CUADRADOS
10
UD
1,650
870
8,700.00
0.00
18
1,566.00
0.00
16,500.00
10,266.00
6
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
PANEL LED DE 18 WATTS CUADRADOS
10
UD
819.5
442
4,420.00
0.00
18
795.60
0.00
8,195.00
5,215.60
8
39111501 - Artefactos flu
(...)
39111501 - Artefactos fluorescentes
2.3.9.6.01
TUBO FLUORESCENTE L32 T8 (25/1)
3
UD
3,535
3,200
9,600.00
0.00
0
0.00
0.00
10,605.00
9,600.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/4/2022_12_53 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN - ANALISIS DE OFERTA - RELACIÓN CUMPLE NO CUMPLE.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN - ANALISIS DE OFERTA - RELACIÓN CUMPLE NO CUMPLE.pdf
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CUOTA A COMPROMETER LOLA.pdf
CUOTA A COMPROMETER LOLA.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
216,442.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.4.01
176,764.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
7,339.60
DOP
----
View
2.3.9.6.01
32,338.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA Y PARQUES INDUSTRIALES.
216,442.20
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
146-2022
1
216,442.20
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER LOLA.pdf