Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.627167 
Contract referenceINDOTEL-2022-00171 
Contract description:Solicitud de compra de materiales promocionales para entregar en la feria del libro 2022 
Goods 
Contract Start:
01/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/09/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOTEL-UC-CD-2022-0143 
Solicitud de compra de materiales promocionales para entregar en la feria del libro 2022 
Solicitud de compra de materiales promocionales para entregar en la feria del libro 2022. 
gerencia de relaciones publicas y comunicaciones  
Solicitud de compra de materiales promocionales pa 
GoodsDominicana 
101,598 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
01/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/06/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1330046 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
86,100.000.0015,498.000.00102,500.00101,598.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
82121505 - Impresión prom(...)
2.2.2.2.01Bolsas ecológicas rojas/azul/blanca con logos Indotel/Indotel verde.300UD101.98525,500.000.00184,590.000.0030,570.0030,090.00
    
2
82121505 - Impresión prom(...)
2.2.2.2.01Volantes impresos en hojas ecológicas.200UD18.5153,000.000.0018540.000.003,700.003,540.00
    
3
82121505 - Impresión prom(...)
2.2.2.2.01Lapiceros ecológicos con logo Indotel.300UD41.63510,500.000.00181,890.000.0012,480.0012,390.00
    
4
82121505 - Impresión prom(...)
2.2.2.2.01Memorias USB con logo Indotel.50UD88775037,500.000.00186,750.000.0044,350.0044,250.00
    
5
82121505 - Impresión prom(...)
2.2.2.2.01Tres roll up (impresión banner más estructura)3UD3,8003,2009,600.000.00181,728.000.0011,400.0011,328.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
101,598.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.01101,598.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  A credito101,598.00  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022-2431101,598.00  DOP