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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.615996 
Contract referenceTeatro Nacional-2022-00040 
Contract description:BROTHER RSR SUPPLY 
Goods 
Contract Start:
22/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Teatro Nacional-DAF-CM-2022-0006 
MATERIALES DE LIMPIEZA 2do TRIMESTR 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE TNEB PARA EL 2do. TRIMESTRE DE ESTE 2022 
ALMACEN 
Teatro Nacional-DAF-CM-2022-0006 
GoodsDominicana 
31,376.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/04/2022 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MAXIMO GOMEZ 35 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1329405 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
26,590.000.004,786.200.0034,700.0031,376.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE ACIDO6GAL4102001,200.000.0018216.000.002,460.001,416.00
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA COCINA12UD15050600.000.0018108.000.001,800.00708.00
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA P/BASURA 24X30 13 GAL500UD76.53,250.000.0018585.000.003,500.003,835.00
    
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO P/LAS MANOS36GAL1751455,220.000.0018939.600.006,300.006,159.60
    
13
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS C-FOLD240PAQ50409,600.000.00181,728.000.0012,000.0011,328.00
    
15
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA24UD95801,920.000.0018345.600.002,280.002,265.60
    
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLA P/INODORO12UD1301001,200.000.0018216.000.001,560.001,416.00
    
22
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRAY48UD100753,600.000.0018648.000.004,800.004,248.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
71,338.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.012,166.48  DOP----View
2.3.3.2.0166,552.00  DOP----View
2.3.7.2.992,619.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  E&C MULTISERVICES71,338.08  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022Teatro Nacional-2022-0003711,338.08  DOP