Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.627171 
Contract referenceCOMEDORES ECONOMICOS-2022-00151 
Contract description:Adquisición Materiales de Limpieza 
Goods 
Contract Start:
02/06/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-03-ComparacionDePrecios 
COMEDORES ECONOMICOS-CCC-CP-2022-0007 
Adquisición Materiales de Limpieza 
Adquisición Materiales de Limpieza 
DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO 
Adquisición Materiales de Limpieza_EXT 
GoodsDominicana 
257,699.99 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/06/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1325624 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
218,389.820.0039,310.170.00310,950.00257,699.99
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
24
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel de baño institucional 12/1300PAQ800559.32167,796.600.001830,203.390.00240,000.00197,999.99
    
28
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas 10/1300PAQ705015,000.000.00182,700.000.0021,000.0017,700.00
    
35
52151506 - Contenedores d(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES #6 500/150UD999711.8635,593.220.00186,406.780.0049,950.0042,000.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
184,080.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.03184,080.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO CONTRAFACTURA 184,080.00  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202202010200141405184,080.00  DOP
202502010200141405184,080.00  DOP