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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.614412 
Contract referenceASDE-2022-00143 
Contract description:MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO DEL SALON DE REGIDORES 
Goods 
Contract Start:
13/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ASDE-DAF-CM-2022-0069 
MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO DEL SALON DE REGIDORES 
MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO DEL SALON DE REGIDORES 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
JR DISENOS, SRL MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN  
GoodsDominicana 
475,510.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1325537 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
402,975.000.0072,535.500.00386,250.00475,510.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30103605 - Tablones de ma(...)
2.3.1.4.0129 x11 TABLONCILLO 45M6,0756,300283,500.000.001851,030.000.00273,375.00334,530.00
    
2
30103605 - Tablones de ma(...)
2.3.1.4.0129 x 2 TABLONCILLO30M2,8002,95088,500.000.001815,930.000.0084,000.00104,430.00
    
3
31181509 - Equipos de cub(...)
2.3.9.8.01CUBREFALTA EN L8UD2,1002,35018,800.000.00183,384.000.0016,800.0022,184.00
    
4
31181509 - Equipos de cub(...)
2.3.9.8.01JAMBA X 3 1/2 4UD1,8001,8257,300.000.00181,314.000.007,200.008,614.00
    
5
31201616 - Adhesivos líqu(...)
2.3.7.2.99GALONES DE PEGAMENTO5GAL9009004,500.000.0018810.000.004,500.005,310.00
    
6
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06CLAVO DE 1 SIN CABEZA5LB7575375.000.001867.500.00375.00442.50
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
475,510.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.4.01438,960.00  DOP----View
2.3.9.8.0130,798.00  DOP----View
2.3.7.2.995,310.00  DOP----View
2.3.6.3.06442.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO475,510.50  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211475,510.50  DOP