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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.626716
Contract reference
MIDEREC-2022-00057
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO PARA EL USO DE DIFERENTES AREAS DEL CENTRO OLIMPICO, DIRIGIDO A MIPYMES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDEREC-DAF-CM-2022-0013
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO PARA EL USO DE DIFERENTES AREAS DEL CENTRO OLIMPICO, DIRIGIDO A MIPYMES
Description
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO PARA EL USO DE DIFERENTES AREAS DEL CENTRO OLIMPICO, DIRIGIDO A MIPYMES.
Business Operation
VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Reply Reference
Soluciones y Servicios AEMR, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
375,712 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1323537 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
318,400.00
0.00
57,312.00
0.00
332,804.00
375,712.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
Alambre Elect. #4/3 Triplex (Dept. Ahorro de energía y combustible)
5,200
FT
60.77
58
301,600.00
0.00
18
54,288.00
0.00
316,004.00
355,888.00
2
31201525 - Cinta de vinil
(...)
31201525 - Cinta de vinilo
2.3.9.9.05
Tape Vinil 3M Scotch Super 33 (Dept. Ahorro de energía y combustible)
10
UD
200
200
2,000.00
0.00
18
360.00
0.00
2,000.00
2,360.00
3
39121434 - Conectores de
(...)
39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt)
2.3.9.6.01
Conectores de cobre de perno abierto, para alambre #1/10 (Dept. Ahorro de energía y combustible)
10
UD
200
200
2,000.00
0.00
18
360.00
0.00
2,000.00
2,360.00
5
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
Tubos de luz fluorescentes de vidrio T8, 32w de 48 pulgadas (Dept. Ingeniería y Arquitectura de Instalaciones Deportivas)
100
UD
120
120
12,000.00
0.00
18
2,160.00
0.00
12,000.00
14,160.00
9
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Contactor monofásico a 220 voltios de 20 amperes, con bocina a 220 voltios. (Ahorro de energía y combustible)
1
UD
500
500
500.00
0.00
18
90.00
0.00
500.00
590.00
10
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Swich de presión a 220 voltios (Dept. Ahorro de energía y combustible)
1
UD
300
300
300.00
0.00
18
54.00
0.00
300.00
354.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/4/2022_5_51 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
375,712.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
2,360.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
373,352.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PRIMER PAGO
375,712.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
375,712.00
DOP
Vencido
aemr.pdf