1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.620455
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00141
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/05/2022 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/05/2022 14:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0079
Request Title
Adquisicion de Materiales Ferretero
Description
Adquisición de Materiales Ferretero para uso en el Camión azul de este Centro de Salud,aprobado mediante Oficio No.1126 de fecha 04/04/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Departamento de Ingeniería
Reply Reference
Oferta Económica_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
30,172.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
09/05/2022 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/05/2022 14:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1322350 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,570.00
0.00
4,602.60
0.00
25,570.00
30,172.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
2.3.7.2.99
Galon de Ferrec Power
3
UD
1,000
1,000
3,000.00
0.00
18
540.00
0.00
3,000.00
3,540.00
2
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
Thinner
4
UD
450
450
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
1,800.00
2,124.00
3
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
Clear urethano
1
UD
4,700
4,700
4,700.00
0.00
18
846.00
0.00
4,700.00
5,546.00
4
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
2.3.7.2.99
Mascarilla Crema
1
UD
600
600
600.00
0.00
18
108.00
0.00
600.00
708.00
5
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
2.3.7.2.99
Relleno Gris
1
UD
1,800
1,800
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
1,800.00
2,124.00
6
23131508 - Tambores para
(...)
23131508 - Tambores para lijar
2.3.9.8.01
Lija No.40
5
UD
55
55
275.00
0.00
18
49.50
0.00
275.00
324.50
7
23131508 - Tambores para
(...)
23131508 - Tambores para lijar
2.3.9.8.01
Lija 220
7
UD
40
40
280.00
0.00
18
50.40
0.00
280.00
330.40
8
23131508 - Tambores para
(...)
23131508 - Tambores para lijar
2.3.9.8.01
Lija 360
7
UD
40
40
280.00
0.00
18
50.40
0.00
280.00
330.40
9
23131508 - Tambores para
(...)
23131508 - Tambores para lijar
2.3.9.8.01
Lija 150
7
UD
45
45
315.00
0.00
18
56.70
0.00
315.00
371.70
10
23131508 - Tambores para
(...)
23131508 - Tambores para lijar
2.3.9.8.01
Lija 80
7
UD
45
45
315.00
0.00
18
56.70
0.00
315.00
371.70
11
27112009 - Raspadores
2.3.6.3.04
Disco Orbital 3m
10
UD
75
75
750.00
0.00
18
135.00
0.00
750.00
885.00
12
31231321 - Tuberías de na
(...)
31231321 - Tuberías de nailon
2.3.5.5.01
Espátula Plástica Verde
1
UD
55
55
55.00
0.00
18
9.90
0.00
55.00
64.90
13
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
Pintura Laca Azul
2
UD
3,500
3,500
7,000.00
0.00
18
1,260.00
0.00
7,000.00
8,260.00
14
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
Pintura Laca Negra Terminacion
2
UD
2,200
2,200
4,400.00
0.00
18
792.00
0.00
4,400.00
5,192.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/4/2022_6_48 p.m..Pdf
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Certificacion 0079.pdf
Certificacion 0079.pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,172.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
6,372.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
21,122.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,728.70
DOP
----
View
2.3.5.5.01
64.90
DOP
----
View
2.3.6.3.04
885.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
.
30,172.60
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
30,172.60
DOP
Vencido
Certificacion 0079.pdf