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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.613972
Contract reference
CEMADOJA-2022-00051
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE FLUROSCOPIA
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/04/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/04/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CEMADOJA-DAF-CM-2022-0017
Request Title
MATERIALES DE FLOUROSCOPIA
Description
MATERIALES DE FLOUROCOPIA, PARA EL AREA DE IMAGEN
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
Reply Reference
CEMADOJA-DAF-CM-2022-0017 *ENEMA,JERINGA Y SONDA*_
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
197,928.83 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/04/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/04/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1322208 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
192,560.50
0.00
0.00
10,612.89
293,750.00
203,173.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
51191904 - Fosfolípidos
2.3.4.1.01
FRASCO DE FOSFOSODA DE 145 ML (JENGIBRE-LIMON)
140
UD
294
212.8
29,792.00
0.00
0.00
18
5,362.56
41,160.00
35,154.56
2
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA DE BULBO
50
UD
54
112
5,600.00
0.00
0.00
18
1,008.00
2,700.00
6,608.00
3
42292603 - Sondas o direc
(...)
42292603 - Sondas o directores para uso quirúrgico
2.6.3.2.01
SONDAS VESICALES No 8
50
UD
139
79.85
3,992.50
0.00
0.00
18
718.65
6,950.00
4,711.15
4
42292603 - Sondas o direc
(...)
42292603 - Sondas o directores para uso quirúrgico
2.6.3.2.01
SONDAS VESICALES No 12
50
UD
99
79.85
3,992.50
0.00
0.00
18
718.65
4,950.00
4,711.15
5
42292603 - Sondas o direc
(...)
42292603 - Sondas o directores para uso quirúrgico
2.6.3.2.01
SONDAS VESICALES No 14
50
UD
99
79.85
3,992.50
0.00
0.00
18
718.65
4,950.00
4,711.15
6
42292603 - Sondas o direc
(...)
42292603 - Sondas o directores para uso quirúrgico
2.6.3.2.01
SONDAS VESICALES No 24
30
UD
99
79.85
2,395.50
0.00
0.00
18
431.19
2,970.00
2,826.69
7
42292603 - Sondas o direc
(...)
42292603 - Sondas o directores para uso quirúrgico
2.6.3.2.01
SONDAS VESICALES No 10
30
UD
99
79.85
2,395.50
0.00
0.00
18
431.19
2,970.00
2,826.69
8
42141903 - Kits o accesor
(...)
42141903 - Kits o accesorios para enema
2.3.9.3.01
FRASCOS DE ENEMA FLEET DE 133 ML
720
UD
295
180
129,600.00
0.00
0.00
0.00
212,400.00
129,600.00
10
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTES ESTERILES No. 7
200
UD
45
34
6,800.00
0.00
0.00
18
1,224.00
9,000.00
8,024.00
11
51181706 - Hidrocortisona
2.3.4.1.01
HIDROCORTISONA DE 10 MG (AMPOLLA)
50
UD
57
80
4,000.00
0.00
0.00
0.00
5,700.00
4,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Orden de Compras_12/4/2022_6_19 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
94,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
94,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
94,000.00
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0011-419
1
94,000.00
DOP
Vencido
Image_00945.pdf