Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.615305 
Contract referenceDGCP-2022-00060 
Contract description:Adquisición de materiales de ferretería y Refrigeración. 
Goods 
Contract Start:
20/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
DGCP-DAF-CM-2022-0007 
Adquisición de materiales de ferretería y Refrigeración. 
Adquisición de materiales de ferretería y Refrigeración. 
Servicio generales 
Oferta técnico-económica Servipart Luperon, SRL_DG 
GoodsDominicana 
17,287.14 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro A. Lluberes DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1320802 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
14,650.120.000.002,637.0221,200.0017,287.14
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.9.04Canaleta PVC con adhesivo rojo (15mm x10mm)20UD160134.722,694.400.000.0018484.993,200.003,179.39
    
4
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.9.04Canaleta de Piso con adhesivo 2" con division10UD600352.773,527.700.000.0018634.996,000.004,162.69
    
6
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Caja plástica de break europeo de 24 break (2 rieles)2UD1,5001,082.612,165.220.000.0018389.743,000.002,554.96
    
7
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Break europeos de 23 ampere dobles5UD1,000507.962,539.800.000.0018457.165,000.002,996.96
    
10
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Alambre eléctrico de goma 4 líneas de 12 AGW100UD4037.233,723.000.000.0018670.144,000.004,393.14
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
198,081.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01135,735.40  DOP----View
2.3.9.9.0440,988.48  DOP----View
2.3.5.5.011,593.00  DOP----View
2.3.6.3.043,422.00  DOP----View
2.6.5.2.0111,941.60  DOP----View
2.3.9.8.014,401.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1 pago 198,081.88  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1650307939824I8kmn3198,081.88  DOPLink