1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.621468
Contract reference
CCZEDF-2022-00007
Contract description:
adquisición Materiales Gastables de Limpieza
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/05/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/05/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CCZEDF-UC-CD-2022-0006
Request Title
Adquisición Materiales Gastables de Limpieza
Description
Adquisición Materiales Gastables de Limpieza
Business Operation
Servicio Generales
Reply Reference
Brothers RSR Offices, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
44,309 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/05/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/05/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1320114 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
37,550.00
0.00
6,759.00
0.00
37,550.00
44,309.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
Acido muriático
10
GAL
200
200
2,000.00
0.00
18
360.00
0.00
2,000.00
2,360.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador de oficina 8oz.
24
UD
75
75
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
1,800.00
2,124.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo verde para fregar
20
UD
20
20
400.00
0.00
18
72.00
0.00
400.00
472.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
10
GAL
65
65
650.00
0.00
18
117.00
0.00
650.00
767.00
5
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Retrillo tipo manita plástico
2
UD
300
300
600.00
0.00
18
108.00
0.00
600.00
708.00
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas de lavar platos amarilla
10
UD
15
15
150.00
0.00
18
27.00
0.00
150.00
177.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de 30 Gl., Paq. 100/1
10
PAQ
340
340
3,400.00
0.00
18
612.00
0.00
3,400.00
4,012.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de 30 Gl., Paq. 100/1
10
PAQ
110
110
1,100.00
0.00
18
198.00
0.00
1,100.00
1,298.00
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón lavaplatos
8
GAL
150
150
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,200.00
1,416.00
10
42171920 - Estuches o acc
(...)
42171920 - Estuches o accesorios de ropa para servicios médicos de emergencia
2.3.9.3.01
Mascarillas desechables 50/1
10
PAQ
120
120
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,200.00
1,416.00
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de dispensador fardo 24/1
15
PAQ
900
900
13,500.00
0.00
18
2,430.00
0.00
13,500.00
15,930.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper
5
UD
140
140
700.00
0.00
18
126.00
0.00
700.00
826.00
13
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Saco de detergente
1
UD
800
800
800.00
0.00
18
144.00
0.00
800.00
944.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño jumbo fardo 12/1
10
PAQ
575
575
5,750.00
0.00
18
1,035.00
0.00
5,750.00
6,785.00
15
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante para piso
12
UD
100
100
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,200.00
1,416.00
16
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Escobillones de inodoro
4
UD
100
100
400.00
0.00
18
72.00
0.00
400.00
472.00
17
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpia crisales
4
UD
200
200
800.00
0.00
18
144.00
0.00
800.00
944.00
18
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
Alfombra de entra en relieve
4
UD
250
250
1,000.00
0.00
18
180.00
0.00
1,000.00
1,180.00
19
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Detergente blanqueador en polvo
5
UD
180
180
900.00
0.00
18
162.00
0.00
900.00
1,062.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/4/2022_4_31 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,309.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
20,178.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
1,416.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
22,715.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1011
Adquisición Materiales Gastables de Limpieza
44,309.00
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1648655732186JgZNb
1011
44,309.00
DOP
Vencido
Cert. aprop. presupuesto.jpg