1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.614752
Contract reference
CND-2022-00059
Contract description:
COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/04/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2022-0047
Request Title
COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
Description
COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
Business Operation
Transportación
Reply Reference
Industrial Security Tools, InsectolRD, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,400.48 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/04/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1319402 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,136.00
0.00
3,264.48
0.00
21,400.48
21,400.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
27111726 - Llaves de tuer
(...)
27111726 - Llaves de tuercas
2.3.6.3.04
JUEGO DE LLAVE ESPAÑOLA ESTANDAR DE 5 PIEZAS
1
UD
2,024.88
1,716
1,716.00
0.00
18
308.88
0.00
2,024.88
2,024.88
2
27111705 - Llaves de tuer
(...)
27111705 - Llaves de tuercas de boca cerrada
2.3.6.3.04
JUEGO DE CUBO DE 17 PIEZAS DE ½ PETRUL
1
UD
6,130.1
5,195
5,195.00
0.00
18
935.10
0.00
6,130.10
6,130.10
3
41112403 - Indicadores de
(...)
41112403 - Indicadores de presión
2.6.5.7.01
MANOMETRO R-410 3H
1
UD
4,012
3,400
3,400.00
0.00
18
612.00
0.00
4,012.00
4,012.00
4
27112134 - Alicates de pu
(...)
27112134 - Alicates de punta larga
2.3.6.3.04
ALICATE DE 8 PARA ELECTRICISTA
1
UD
2,006
1,700
1,700.00
0.00
18
306.00
0.00
2,006.00
2,006.00
5
27112114 - Pinzas de cort
(...)
27112114 - Pinzas de corte diagonal
2.3.6.3.04
PINZA DE CORTE DIAGONAL
1
UD
424.8
360
360.00
0.00
18
64.80
0.00
424.80
424.80
6
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
JUEGO DE 14 DESTORNILLADORES MARCA TRUPER
1
UD
2,330.5
1,975
1,975.00
0.00
18
355.50
0.00
2,330.50
2,330.50
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE CARNAZA DOBLE PARA ELECTRICISTA TRUPER
1
UD
702.1
595
595.00
0.00
18
107.10
0.00
702.10
702.10
8
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.05
TAPE DE GOMA SCOTCH 3M
1
UD
2,401.3
2,035
2,035.00
0.00
18
366.30
0.00
2,401.30
2,401.30
9
31201525 - Cinta de vinil
(...)
31201525 - Cinta de vinilo
2.3.9.9.05
TAPE DE VYNIL
1
UD
767
650
650.00
0.00
18
117.00
0.00
767.00
767.00
10
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
PENETRANTE WD-40
1
UD
601.8
510
510.00
0.00
18
91.80
0.00
601.80
601.80
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COMP.HERRAMIENTA.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION
Informe Final_10_3_2021_5_49 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/4/2022_1_55 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,400.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
12,916.28
DOP
----
View
2.6.5.7.01
4,012.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
702.10
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,168.30
DOP
----
View
2.3.7.1.06
601.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
21,400.48
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0201
1
21,400.48
DOP
Vencido
COMP.HERRAMIENTA.pdf