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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.610958
Contract reference
SGN-2022-00004
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/04/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SGN-UC-CD-2022-0004
Request Title
ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Description
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Business Operation
Departamento Administrativo Financiero
Reply Reference
PALMA MAGNA, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,395.76 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/04/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1314735 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,132.00
0.00
3,263.76
0.00
18,132.00
21,395.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12161801 - Geles
2.3.7.2.99
02 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL
2
GAL
434
434
868.00
0.00
18
156.24
0.00
868.00
1,024.24
2
13111042 - Alcohol polivi
(...)
13111042 - Alcohol polivinilo
2.3.7.2.99
02 GALONES DE ALCOHOL AL 70%
2
GAL
492
492
984.00
0.00
18
177.12
0.00
984.00
1,161.12
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
12 GALONES DE CLORO
12
GAL
127
127
1,524.00
0.00
18
274.32
0.00
1,524.00
1,798.32
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
10 FALDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 6/1, PARA DISPENSADOR
10
UD
689
689
6,890.00
0.00
18
1,240.20
0.00
6,890.00
8,130.20
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
02 PAQUETES DE FUNDAS ZAFACON PEQUEÑO
2
PAQ
1,153
1,153
2,306.00
0.00
18
415.08
0.00
2,306.00
2,721.08
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
06 GALONES DE JABON LIQUIDO DE GREGAR
6
GAL
182
182
1,092.00
0.00
18
196.56
0.00
1,092.00
1,288.56
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
02- SACO DETERGENTE POLVO ACE, SACO DE 30 LIBRAS
2
UD
1,120
1,120
2,240.00
0.00
18
403.20
0.00
2,240.00
2,643.20
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
02-GALONES DE REMOVEDOR DE MANCHAS, PARA PISO
2
GAL
520
520
1,040.00
0.00
18
187.20
0.00
1,040.00
1,227.20
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
18- PIEDRA DE OLOR PARA INODORO
18
UD
66
66
1,188.00
0.00
18
213.84
0.00
1,188.00
1,401.84
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/4/2022_2_29 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER.PDF
CUOTA A COMPROMETER.PDF
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ADJUDICACION.PDF
ADJUDICACION.PDF
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,395.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
3,983.68
DOP
----
View
2.3.3.2.01
8,130.20
DOP
----
View
2.3.5.5.01
2,721.08
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,288.56
DOP
----
View
2.3.9.1.01
5,272.24
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
21,395.76
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1648819384946
1
21,395.76
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.PDF