Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.610976 
Contract referenceSGN-2022-00003 
Contract description:ADQUISICIÓN DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN. 
Goods 
Contract Start:
04/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SGN-UC-CD-2022-0003 
ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCION. 
ADQUISICIÓN DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN. 
Departamento Administrativo Financiero 
PALMA MAGNA, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
57,479.59 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1314923 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,700.500.005,779.090.0051,700.5057,479.59
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.0110 PAQUETE DE AZUCAR CREMA PAQUETE DE 5 LIB.10PAQ1691691,690.000.0016270.400.001,690.001,960.40
    
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.0130 FARDO DE AGUA DE 16 ONZ30PAQ2032036,090.000.0000.000.006,090.006,090.00
    
3
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.014 FRASCO CREMA PARA CAFÉ DE 23 ONZ (FECHA DE VECINCIMIENTO PROLONGADA)4UD3263261,304.000.0018234.720.001,304.001,538.72
    
4
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01 15- PAQUETE DE SERVILLETA 500/115PAQ1271271,905.000.0018342.900.001,905.002,247.90
    
5
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01 05-FUNDAS DE MENTA DE FRUTAS5PAQ194.3194.3971.500.0018174.870.00971.501,146.37
    
6
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01 10- FUNDAS DE LECHE EN POLVO 2,200gramos10UD1,0151,01510,150.000.0000.000.0010,150.0010,150.00
    
7
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01 10- CAJAS DE TE INSTANTANEO, DIFERENTE SABORES10CAJ1091091,090.000.0018196.200.001,090.001,286.20
    
8
50201706 - Café
2.3.1.1.01 100- PAQUE DE CAFÉ DE UNA LIBRA100PAQ28528528,500.000.00164,560.000.0028,500.0033,060.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
57,479.59 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0155,231.69  DOP----View
2.3.3.2.012,247.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO POR ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCION.57,479.59  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1648823148223157,479.59  DOP