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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.619531 
Contract referenceIDOPPRIL-2022-00160 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 
Goods 
Contract Start:
04/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IDOPPRIL-DAF-CM-2022-0008 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 
ALMACEN 
IDOPPRIL-0008 PROLIMDES COMERCIAL 
GoodsDominicana 
161,530.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
03/06/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/06/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1314804 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
136,890.000.0024,640.200.0058,439.00161,530.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL MULTIUSO PARA COCINA250UD1006917,250.000.00183,105.000.0025,000.0020,355.00
    
7
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO HIGIÉNICO NO.108CAJ1083,55528,440.000.00185,119.200.00864.0033,559.20
    
8
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO HIGIÉNICO NO.315CAJ1054,40066,000.000.001811,880.000.001,575.0077,880.00
    
17
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01 BRILLO C/ ESPONJA100UD25181,800.000.0018324.000.002,500.002,124.00
    
22
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01 AMBIENTADOR300UD957823,400.000.00184,212.000.0028,500.0027,612.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Investment
General Source
70,499.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0170,499.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES70,499.10  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20221170,499.10  DOP