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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.617203 
Contract referenceOCI-2022-00030 
Contract description:Adquisición de material de limpieza. 
Goods 
Contract Start:
24/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateModified 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
OCI-DAF-CM-2022-0002 
Adquisición de material de limpieza. 
Adquisición de material de limpieza. 
Servicios Generales 
OCI-DAF-CM-2022-0002 
GoodsDominicana 
120,643.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
24/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1313517 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
103,293.000.0017,350.180.00132,300.00120,643.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Saco de detergente en polvo de 30 Lb.3UD2,5008452,535.000.002,53518456.300.007,500.002,991.30
    
4
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Abrillantador de gomas.4GAL1,000190760.000.0076018136.800.004,000.00896.80
    
10
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador profundo de cerámicas.12UD3001451,740.000.001,74018313.200.003,600.002,053.20
    
11
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01Desgrasante liquido, galón.8UD7001601,280.000.001,28018230.400.005,600.001,510.40
    
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Trapeador #36.20UD2501903,800.000.003,80018684.000.005,000.004,484.00
    
16
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Detergente liquido para platos 120UD12511513,800.000.0013,800182,484.000.0015,000.0016,284.00
    
17
46182001 - Máscaras o acc(...)
2.3.9.9.04Mascarillas quirúrgicas cajas150CAJ20011517,250.000.0017,250183,105.000.0030,000.0020,355.00
    
18
50201706 - Café
2.3.1.1.01Fardo de cafe 1 x 12 x 2410UD4,0005,35053,500.000.0053,500168,560.000.0040,000.0062,060.00
    
19
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Fardo de azúcar crema 1000/1 tipo dedo.10UD1,8007197,190.000.007,190161,150.400.0018,000.008,340.40
    
20
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Fardo de azúcar blanca 1000/1 tipo dedo.2UD1,8007191,438.000.001,43816230.080.003,600.001,668.08
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
120,643.18 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0128,219.70  DOP----View
2.3.9.9.0420,355.00  DOP----View
2.3.1.1.0172,068.48  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total120,643.18  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022eg1645538059561wt2q1254,100.00  DOP