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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.607724 
Contract referenceDIGEPRES-2022-00055 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA ESTA DIGEPRES 
Goods 
Contract Start:
25/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIGEPRES-DAF-CM-2022-0006 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA ESTA DIGEPRES  
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA ESTA DIGEPRES  
Departamento de Servicios Generales 
DIGEPRES-DAF-CM-2022-0006 
GoodsDominicana 
32,073.58 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1312116 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
27,181.000.004,892.580.0065,005.0032,073.58
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
46171509 - Gabinetes u or(...)
2.3.9.9.04CAJA DE METAL ORGANIZADORA DE LLAVES2UD5,2001,3942,788.000.0018501.840.0010,400.003,289.84
    
7
55121504 - Etiquetas para(...)
2.3.9.9.01ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN CON LLAVEROS100UD908800.000.0018144.000.009,000.00944.00
    
8
27112011 - Mangos de herr(...)
2.3.6.3.04MARCO DE METAL PARA SEGUETA 2UD1,900336672.000.0018120.960.003,800.00792.96
    
9
47121813 - Cuchillas de r(...)
2.3.9.8.01CAJA DE RESPUESTO DE SEGUETA 10/11UD8307878.000.001814.040.00830.0092.04
    
10
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01PEGAMENTO PVC 475 ML AZUL2UD1,2005461,092.000.0018196.560.002,400.001,288.56
    
14
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.3.04DISCO DE CORTE PARA CORTAR DE 4 PULG3UD52583249.000.001844.820.001,575.00293.82
    
28
27112016 - Tijeras para s(...)
2.3.6.3.04TIJERA PARA CORTE METAL1UD1,500371371.000.001866.780.001,500.00437.78
    
45
47121805 - Limpiadores de(...)
2.6.5.7.01HIDROLAVADORA ELECTRICA 1250 PSI1UD9,0006,4816,481.000.00181,166.580.009,000.007,647.58
    
48
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01EXTENSION ELECTRICA 15 PIES 10UD1,3006476,470.000.00181,164.600.0013,000.007,634.60
    
49
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01EXTENSION ELECTRICA 25 PIES 3 SALIDAS10UD1,3508188,180.000.00181,472.400.0013,500.009,652.40
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
10,201.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.043,899.90  DOP----View
2.6.5.8.011,640.20  DOP----View
2.3.6.3.062,596.00  DOP----View
2.3.9.6.012,065.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA ESTA DIGEPRES10,201.10  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1648045930474kYXu0110,201.10  DOPLink