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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.607728 
Contract referenceDIGEPRES-2022-00054 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA ESTA DIGEPRES 
Goods 
Contract Start:
25/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIGEPRES-DAF-CM-2022-0006 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA ESTA DIGEPRES  
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA ESTA DIGEPRES  
Departamento de Servicios Generales 
COT - DIGEPRES-DAF-CM-2022-0006 
GoodsDominicana 
38,186.88 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1312115 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
32,361.780.005,825.100.0047,230.0038,186.88
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.9.05TAPE VINIL NEGRO 3M10UD550320.343,203.400.0018576.610.005,500.003,780.01
    
3
14121701 - Papeles adheri(...)
2.3.5.5.01ROLLO DE PAPEL FROST DE 36 PULG ANCHO1UD10,00012,711.8612,711.860.00182,288.130.0010,000.0014,999.99
    
11
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04JUEGO DE DESTORNILLADORES 1UD900321.19321.190.001857.810.00900.00379.00
    
16
39111901 - Señalización f(...)
2.3.9.9.04FLECHAS DERECHAS DE RUTA DE EVACUACIÓN BLANCA FONDO VERDE 20UD500359.327,186.400.00181,293.550.0010,000.008,479.95
    
17
39111901 - Señalización f(...)
2.3.9.9.04FLECHAS IZQUIERDA DE RUTA DE EVACUACIÓN BLANCA FONDO VERDE20UD500359.327,186.400.00181,293.550.0010,000.008,479.95
    
18
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05LETREROS DE RIESGO DE PELIGRO ELÉCTRICO NEGRO CON AMARILLO6UD80087.29523.740.001894.270.004,800.00618.01
    
29
27111707 - Llaves ajustab(...)
2.3.6.3.04LLAVE AJUSTABLE MEDIANA1UD400254.24254.240.001845.760.00400.00300.00
    
31
27112814 - Brocas de dest(...)
2.3.6.3.06PUNTA ESTRÍAS 4UD70042.37169.480.001830.510.002,800.00199.99
    
35
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04ESPATULA PLASTICA PARA COLOCAR MASILLA2UD32042.3784.740.001815.250.00640.0099.99
    
38
27112122 - Alicates de ho(...)
2.3.6.3.04ALICATE DE PRESIÓN 1UD730296.61296.610.001853.390.00730.00350.00
    
41
27112122 - Alicates de ho(...)
2.3.6.3.04ALICATES MECANICOS2UD730211.86423.720.001876.270.001,460.00499.99
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
10,201.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.043,899.90  DOP----View
2.6.5.8.011,640.20  DOP----View
2.3.6.3.062,596.00  DOP----View
2.3.9.6.012,065.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA ESTA DIGEPRES10,201.10  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1648045930474kYXu0110,201.10  DOPLink