Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.608184 
Contract referenceMICM-2022-00082 
Contract description::Adquisición de Insumos para el Despacho Superior 
Goods 
Contract Start:
28/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/09/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MICM-UC-CD-2022-0034 
Adquisición de Insumos para el Despacho Superior 
Adquisición de Insumos para el Despacho Superior 
Despacho Superior 
MICM-UC-CD-2022-0034 
GoodsDominicana 
63,842.58 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/09/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av 27 de Febrero Edificio TLC OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1311210 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
54,975.000.008,867.580.0068,510.0063,842.58
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante en Spray40UD55036514,600.000.00182,628.000.0022,000.0017,228.00
    
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café en Cápsulas 50CAJ35035417,700.000.00162,832.000.0017,500.0020,532.00
    
3
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01Agua Carbonatada5CAJ2,5002,11810,590.000.00181,906.200.0012,500.0012,496.20
    
4
50101716 - Nueces y semil(...)
2.3.1.3.02Semillas Variadas 5UD1,8001,2156,075.000.00181,093.500.009,000.007,168.50
    
5
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01Leche Entera48UD95783,744.000.000.000.004,560.003,744.00
    
6
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Crema para Café5UD3502181,090.000.0018196.200.001,750.001,286.20
    
7
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01Refresco de Cola - Fardo3UD4003921,176.000.0018211.680.001,200.001,387.68
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
63,842.58 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0117,228.00  DOP----View
2.3.1.1.0139,446.08  DOP----View
2.3.1.3.027,168.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Insumos para el Despacho Superior63,842.58  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG16466756366816gY3vk163,842.58  DOP