1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.612204
Contract reference
ONE-2022-00064
Contract description:
ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/04/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONE-UC-CD-2022-0023
Request Title
ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCION
Description
ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCION.
Business Operation
DIVISION ADMINISTRATIV\A
Reply Reference
ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCION_
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
16,571.92 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/04/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1311947 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,044.00
0.00
2,527.92
0.00
11,150.00
16,571.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
GALLETAS DE SODA Contenido de la caja 12 paquetes c/u.
3
CAJ
280
149
447.00
0.00
18
80.46
0.00
840.00
527.46
2
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
Semillas de Cajuil: sin sal, Frasco, 16 oz. (454) grm
3
PAQ
260
1,285
3,855.00
0.00
18
693.90
0.00
780.00
4,548.90
3
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
Semillas de Almendras: sin sal, Frasco, 16 oz. (454) grm
3
PAQ
260
778
2,334.00
0.00
18
420.12
0.00
780.00
2,754.12
4
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar de Dieta: Contenido de la caja 200 de 1g c/u.
3
CAJ
550
735
2,205.00
0.00
18
396.90
0.00
1,650.00
2,601.90
5
24121503 - Cajas para emp
(...)
24121503 - Cajas para empacar
2.3.3.2.01
Té de Manzanilla: Contenido 25 sobres c/u.
3
CAJ
250
230
690.00
0.00
18
124.20
0.00
750.00
814.20
6
24121503 - Cajas para emp
(...)
24121503 - Cajas para empacar
2.3.3.2.01
Té de Tilo: Contenido 20 sobres c/u.
3
CAJ
250
210
630.00
0.00
18
113.40
0.00
750.00
743.40
7
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
Aceite de Oliva: Extra Virgen,1 Litro 750 ML.
1
UD
500
942
942.00
0.00
18
169.56
0.00
500.00
1,111.56
8
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Cremora: Contenido de 22 onzas.
2
UD
500
370
740.00
0.00
18
133.20
0.00
1,000.00
873.20
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas Húmedas: Paquete de 80 unidades.(6/1)
1
CAJ
800
995
995.00
0.00
18
179.10
0.00
800.00
1,174.10
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas; Doble Capa ( Lavaplatos)
3
UD
250
75
225.00
0.00
18
40.50
0.00
750.00
265.50
11
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón Líquido Lavaplatos;
3
UD
550
147
441.00
0.00
18
79.38
0.00
1,650.00
520.38
12
60122504 - Filtros de pap
(...)
60122504 - Filtros de papel
2.3.3.2.01
Filtro para cafetera eléctrica; Filtros para cafetera de 12 tazas
3
PAQ
300
180
540.00
0.00
18
97.20
0.00
900.00
637.20
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/3/2022_6_52 p.m..Pdf
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20220321144808.pdf
20220321144808.pdf
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Informe Final Acta Adjudicacion.Pdf
Informe Final Acta Adjudicacion.Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,571.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
12,417.14
DOP
----
View
2.3.3.2.01
2,194.80
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,959.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
559
ADQ. DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCION
16,571.92
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
559
1
16,571.92
DOP
Vencido
20220321144808.pdf