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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.605893 
Contract referenceONAPI-2022-00074 
Contract description:Compra de suministro de oficina primer trimestre 2022. Perfil:Compras Menores 
Goods 
Contract Start:
17/03/2022 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/05/2022 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ONAPI-DAF-CM-2022-0003 
Compra de suministro de oficina primer trimestre 2022. 
Compra de suministro de oficina primer trimestre 2022. 
Almacen 
Compra de suministro de oficina primer trimestre 2 
GoodsDominicana 
88,038.92 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/03/2022 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1309029 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
74,609.250.0013,429.670.00116,625.0088,038.92
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETTERO 25MM 1/12150CAJ5028.744,311.000.0018775.980.007,500.005,086.98
    
5
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01TAPE ESCRITRORIO ROLLO DE ¾ X 36 YD100UD7550.135,013.000.0018902.340.007,500.005,915.34
    
8
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02BORRADOR GRANDE25UD154.45111.250.001820.030.00375.00131.28
    
9
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 9X128,000UD53.4927,920.000.00185,025.600.0040,000.0032,945.60
    
10
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 10X133,000UD63.8711,610.000.00182,089.800.0018,000.0013,699.80
    
17
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTAS ADHESIVAS 3X3 AMARILLA350UD3516.95,915.000.00181,064.700.0012,250.006,979.70
    
19
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01ROLLO DE PAPEL TERMICO 3 1/8 CONO AZUL400UD7045.7618,304.000.00183,294.720.0028,000.0021,598.72
    
20
60103107 - Bandas elástic(...)
2.3.9.2.02CAJA DE BANDITAS ESTANDAR No. 1875UD40191,425.000.0018256.500.003,000.001,681.50
 
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Budget Settings

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Investment
Own resources
53,778.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0144,692.50  DOP----View
2.3.9.9.059,086.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Compra de suministro de oficina primer trimestre 2022.53,778.50  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1647528064888Q6M1D153,778.50  DOP