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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.605803 
Contract referenceERD-2022-00065 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN. 
Goods 
Contract Start:
17/03/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ERD-DAF-CM-2022-0051 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN. 
Dirección de logística G.4  
Oferta externa_EXT 
GoodsDominicana 
680,677.15 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/03/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1309805 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
576,845.040.00103,832.110.00680,700.00680,677.15
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60121711 - Planchas calie(...)
2.3.6.3.06PLANCHA DE POLIURETANO P3 13X3/472UD5,4004,576329,472.000.001859,304.960.00388,800.00388,776.96
    
2
60121711 - Planchas calie(...)
2.3.6.3.06MANGA FLEXIBLE DE 8 PULG. PARA VENTILACIÓN 12UD3,6003,050.8536,610.200.00186,589.840.0043,200.0043,200.04
    
3
60121711 - Planchas calie(...)
2.3.6.3.06MANGA FLEXIBLE DE 10 PULG. PARA VENTILACIÓN6UD4,5003,813.5622,881.360.00184,118.640.0027,000.0027,000.00
    
4
60121711 - Planchas calie(...)
2.3.6.3.06MANGA FLEXIBLE DE 6 PULG. PARA VENTILACIÓN4UD2,6002,203.398,813.560.00181,586.440.0010,400.0010,400.00
    
5
60123001 - Formas de icop(...)
2.3.5.5.01ROLLO DE CINTA DE 3 PARA DUCTO24UD600508.4712,203.280.00182,196.590.0014,400.0014,399.87
    
6
23153138 - Cabezales de c(...)
2.3.6.3.06GALÓN DE CEMENTO DE CONTACTO6UD2,5002,118.6412,711.840.00182,288.130.0015,000.0014,999.97
    
7
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06SPRAY DE POLIURETANO10UD550466.14,661.000.0018838.980.005,500.005,499.98
    
8
23153138 - Cabezales de c(...)
2.3.6.3.06DIFUSORES 10X10 PARA REFRIGERACIÓN84UD1,8501,567.8131,695.200.001823,705.140.00155,400.00155,400.34
    
9
60123001 - Formas de icop(...)
2.3.5.5.01REJILLA PLÁSTICA DE RETORNO20UD1,050889.8317,796.600.00183,203.390.0021,000.0020,999.99
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
680,677.15 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.06639,777.31  DOP----View
2.3.5.5.0135,399.86  DOP----View
2.3.7.2.065,499.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Nombre:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN.680,677.15  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022-0203-0001-458458680,677.15  DOP