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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.622337
Contract reference
MOPC-2022-00036
Contract description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/05/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
MOPC-CCC-CP-2021-0023
Request Title
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
Description
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
Business Operation
Direccion de Protocolo y Eventos
Reply Reference
MOPC-CCC-CP-2021-0023
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
543,653.14 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/05/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/11/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MOPC DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1300022 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
460,723.00
0.00
82,930.14
0.00
569,800.00
543,653.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillo plastico con mango para limpieza
100
UD
105
46.9
4,690.00
0.00
18
844.20
0.00
10,500.00
5,534.20
5
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
Cera liquida para brillar piso de ceramica
30
GAL
400
468.45
14,053.50
0.00
18
2,529.63
0.00
12,000.00
16,583.13
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo de Fundas plasticas para basura de 30 galones 28 x 35 paquetes 100-1
250
UD
390
255.15
63,787.50
0.00
18
11,481.75
0.00
97,500.00
75,269.25
24
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo De Papel de baño pequeño (12/1) (de buena calidad)
1,200
UD
279
272.41
326,892.00
0.00
18
58,840.56
0.00
334,800.00
385,732.56
27
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardo De Servilletas para mesa 200/1
1,000
UD
115
51.3
51,300.00
0.00
18
9,234.00
0.00
115,000.00
60,534.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CONTRATO 198-2021.pdf
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CUOTA SUPLIGENSAS SRL.pdf
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Acto administrativo de adjudicacion Núm 05 2022 Ref.MOPC-CCC-LPN-0023.pdf
Acto administrativo de adjudicacion Núm 05 2022 Ref.MOPC-CCC-LPN-0023.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
203,543.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
203,543.72
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
203,543.72
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1651847048196jaOUJ
1
203,543.72
DOP
Vencido
CUOTA contrato 194-2022.pdf