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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.622338
Contract reference
MOPC-2022-00032
Contract description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/05/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/12/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
MOPC-CCC-CP-2021-0023
Request Title
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
Description
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
Business Operation
Direccion de Protocolo y Eventos
Reply Reference
SUPLIMADE COMERCIAL, SRL OFERTA DEL PROCESO No. MO
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
621,264.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/05/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/11/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MOPC DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1300020 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
526,495.00
0.00
94,769.10
0.00
1,310,250.00
621,264.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
47121808 - Equipo de limp
(...)
47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos
2.3.9.1.01
Bomba destapacaños 6"
20
UD
250
70
1,400.00
0.00
18
252.00
0.00
5,000.00
1,652.00
Comentarios proveedor:
ROYAL HOME
11
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensador de papel higienico en acero inoxidable
50
UD
2,900
2,760
138,000.00
0.00
18
24,840.00
0.00
145,000.00
162,840.00
Comentarios proveedor:
SUPERCLEAN
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plastica con palo de madera # 32
450
UD
250
102.85
46,282.50
0.00
18
8,330.85
0.00
112,500.00
54,613.35
Comentarios proveedor:
REINA FANTASTICA
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobillon con bace de madera y palo de madera # 52 cm
100
UD
695
265
26,500.00
0.00
18
4,770.00
0.00
69,500.00
31,270.00
18
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Pares De Guantes plasticos para mujer size (S.M.L)
250
UD
45
56.25
14,062.50
0.00
18
2,531.25
0.00
11,250.00
16,593.75
Comentarios proveedor:
MANO SUAVE
28
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardo De Servilletas para dispesador (12/1)
350
UD
1,940
485
169,750.00
0.00
18
30,555.00
0.00
679,000.00
200,305.00
Comentarios proveedor:
FIVE STARS
29
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper de algodón num.24
1,200
UD
240
108.75
130,500.00
0.00
18
23,490.00
0.00
288,000.00
153,990.00
Comentarios proveedor:
FERREIRA
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CONTRATO 189-2022 SUPPLIMADE COMERCIAL SRL.pdf
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CUOTA SUPPLIMADE COMERCIAL SRL.pdf
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Acto administrativo de adjudicacion Núm 05 2022 Ref.MOPC-CCC-LPN-0023.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
203,543.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
203,543.72
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
203,543.72
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1651847048196jaOUJ
1
203,543.72
DOP
Vencido
CUOTA contrato 194-2022.pdf