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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.612209 
Contract referenceMIMARENA-2022-00077 
Contract description:Adquisición de materiales ferreteros para acondicionamiento de pared solicitado por el Departamento de Servicios Generales 
Goods 
Contract Start:
06/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIMARENA-UC-CD-2022-0053 
Adquisición de materiales ferreteros para acondicionamiento de pared solicitado por el Departamento de Servicios Generales 
Adquisición de materiales ferreteros para acondicionamiento de pared solicitado por el Departamento de Servicios Generales 
Departamento de Servicios Generales 
COT - MIMARENA-UC-CD-2022-0053 
GoodsDominicana 
3,408.98 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Cayetano Germosén esq. Ave. Luperón DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1306508 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
2,888.960.00520.020.002,985.003,408.98
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Masilla de 5 galones (Según requerimiento adjunto)1UD1,5531,775.421,775.420.0018319.580.001,553.002,095.00
    
4
11131608 - Artículos de c(...)
2.3.9.9.01Lijas No. 100 (Según requerimiento adjunto)4UD2029.66118.640.001821.360.0080.00140.00
    
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Clavos con arandelas (Según requerimiento adjunto)1CAJ560374.58374.580.001867.420.00560.00442.00
    
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Parales 1-5/8 Cal 25 (Según requerimiento adjunto)4UD198155.08620.320.0018111.660.00792.00731.98
 
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Operation
General Source
3,770.37 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.013,484.39  DOP----View
2.3.6.3.06285.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1306507  Adquisición de materiales ferreteros para acondicionamiento de pared solicitado por el Departamento de Servicios Generales3,770.37  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022231813,770.37  DOP