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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.612209
Contract reference
MIMARENA-2022-00077
Contract description:
Adquisición de materiales ferreteros para acondicionamiento de pared solicitado por el Departamento de Servicios Generales
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/04/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIMARENA-UC-CD-2022-0053
Request Title
Adquisición de materiales ferreteros para acondicionamiento de pared solicitado por el Departamento de Servicios Generales
Description
Adquisición de materiales ferreteros para acondicionamiento de pared solicitado por el Departamento de Servicios Generales
Business Operation
Departamento de Servicios Generales
Reply Reference
COT - MIMARENA-UC-CD-2022-0053
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
3,408.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/04/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Cayetano Germosén esq. Ave. Luperón DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1306508 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,888.96
0.00
520.02
0.00
2,985.00
3,408.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masilla de 5 galones (Según requerimiento adjunto)
1
UD
1,553
1,775.42
1,775.42
0.00
18
319.58
0.00
1,553.00
2,095.00
4
11131608 - Artículos de c
(...)
11131608 - Artículos de concha
2.3.9.9.01
Lijas No. 100 (Según requerimiento adjunto)
4
UD
20
29.66
118.64
0.00
18
21.36
0.00
80.00
140.00
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Clavos con arandelas (Según requerimiento adjunto)
1
CAJ
560
374.58
374.58
0.00
18
67.42
0.00
560.00
442.00
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Parales 1-5/8 Cal 25 (Según requerimiento adjunto)
4
UD
198
155.08
620.32
0.00
18
111.66
0.00
792.00
731.98
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/3/2022_6_56 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0053.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0053.pdf
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CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER 2324.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,770.37
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
3,484.39
DOP
----
View
2.3.6.3.06
285.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1306507
Adquisición de materiales ferreteros para acondicionamiento de pared solicitado por el Departamento de Servicios Generales
3,770.37
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2318
1
3,770.37
DOP
Vencido
CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER 2318.pdf