1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.603401
Contract reference
Defensor del Pueblo-2022-00093
Contract description:
Servicios de mantenimiento de Vehículo institucional y adquisición de repuestos (Batería/Goma).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/03/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Defensor del Pueblo-UC-CD-2022-0045
Request Title
Servicios de mantenimiento de Vehículo institucional y adquisición de repuestos (Batería/Goma).
Description
Servicios de mantenimiento de Vehículo institucional y adquisición de repuestos (Batería/Goma).
Business Operation
Transportación
Reply Reference
Joaquín Romero Comercial, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
47,990 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
10/03/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1305802 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
40,669.50
0.00
7,320.50
0.00
50,000.00
47,990.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Batería 15/12 para Camioneta /Ford Ranger 2014, PLaca EX-08630
1
UD
10,000
8,305.08
8,305.08
0.00
18
1,494.91
0.00
10,000.00
9,799.99
2
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
Gomas (Gauchos) Neumáticos 245/60/R18
2
UD
17,000
13,728.81
27,457.63
0.00
18
4,942.37
0.00
34,000.00
32,400.00
3
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
Mantenimiento vehículo Ford Explorer 2014 Placa EX08718
1
UD
6,000
4,906.79
4,906.79
0.00
18
883.22
0.00
6,000.00
5,790.01
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificado de Cuota a Comprometer CD-0045.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer CD-0045.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/3/2022_1_18 p.m..Pdf
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Acta de adjudicacion CD-0047.pdf
Acta de adjudicacion CD-0047.pdf
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Orden de compras No. 91. Grupo Ferrava.Cristal Puerta y Pizarra.pdf
Orden de compras No. 91. Grupo Ferrava.Cristal Puerta y Pizarra.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
47,990.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
9,799.99
DOP
----
View
2.3.5.3.01
32,400.00
DOP
----
View
2.2.7.2.06
5,790.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Servicios de mantenimiento de Vehículo institucional y adquisición de repuestos (Batería/Goma).
47,990.00
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
47,990.00
DOP
Vencido
Certificado de Cuota a Comprometer CD-0045.pdf