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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.610365
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2022-00019
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PUBLICA A NIVEL NACIONAL.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/03/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2022-0006
Request Title
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Description
SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PUBLICA A NIVEL NACIONAL
Business Operation
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2022-0006
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
23,535.96 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
09/03/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/04/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LOS ARTÍCULOS OFERTADOS POR EL OFERENTE DEBEN SER IGUAL A LOS PRESENTADOS EN SUS MUESTRAS FÍSICAS.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1303030 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,580.00
0.00
2,955.96
0.00
30,425.00
23,535.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.3.2.01
LIBRO RECORD 300 PÁGINAS
40
UD
225
179.8
7,192.00
0.00
7,192
18
1,294.56
0.00
9,000.00
8,486.56
16
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 19 MM (12/1)
20
CAJ
25
19
380.00
0.00
380
18
68.40
0.00
500.00
448.40
19
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LÍQUIDO BLANCO DE ESCOBILLA
160
UD
40
18
2,880.00
0.00
2,880
18
518.40
0.00
6,400.00
3,398.40
20
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.2.01
DISPENSADOR PARA CINTAS ADHESIVAS DE 3/4
40
UD
115
85
3,400.00
0.00
3,400
18
612.00
0.00
4,600.00
4,012.00
24
60121523 - Bolígrafos per
(...)
60121523 - Bolígrafos permanentes
2.3.9.2.01
FELPA ROJA (CAJA 12/1)
7
CAJ
225
204
1,428.00
0.00
1,425
0.00
0.00
1,575.00
1,428.00
32
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFO NEGRO (12/1)
40
CAJ
55
39
1,560.00
0.00
1,560
0.00
0.00
2,200.00
1,560.00
33
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFO ROJO (12/1)
30
CAJ
55
39
1,170.00
0.00
1,170
0.00
0.00
1,650.00
1,170.00
39
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE TRES HOYOS
10
UD
300
175
1,750.00
0.00
1,750
18
315.00
0.00
3,000.00
2,065.00
42
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
30
UD
25
19
570.00
0.00
570
18
102.60
0.00
750.00
672.60
47
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01
REGLAS PLÁSTICAS (12 PULGADAS)
50
UD
15
5
250.00
0.00
250
18
45.00
0.00
750.00
295.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Adjunto del Registro Mercantil
Missing Document
Adjunto de los Estatutos Sociales
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Contract Document Template
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ACTA DE ADJUDICACION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.pdf
ACTA DE ADJUDICACION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.pdf
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ORDEN DE COMPRA INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL SRL.pdf
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CUOTA A COMPROMETER DE INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL SRL.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,209.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
39,601.98
DOP
----
View
2.3.9.2.01
23,607.14
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
63,209.12
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
5167.01.0001.250
1
63,209.12
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER DE MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL.pdf