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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.602528 
Contract referenceMGP-2022-00033 
Contract description:SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DURANTE LOS MESES DE MARZO-MAYO DEL 2022. LOTE-3- ZONA SUR  
Goods 
Contract Start:
02/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MGP-DAF-CM-2022-0006 
SOLIITUD DE SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS CENTROS Y DEPENDECIAS 
SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y LAS OFICINAS DEL MODELO DE GESTION PENITENCIARIO DURANTE LOS MESES DE MARZO-MAYO DEL 2022.  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
Propuesta para suplir BOTELLONES DE AGUA-ZONA SUR 
GoodsDominicana 
371,700 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE CASIMIRO DE MOYA, 104, GASCUE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DURANTE LOS MESES DE MARZO-MAYO DEL 2022. LOTE-3- ZONA SUR

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1301705 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
371,700.000.000.000.00319,200.00371,700.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CCR-NAJAYO MUJERES3,360UD4045151,200.000.000.000.00134,400.00151,200.00
    
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CCR-NAJAYO HOMBRES2,940UD4045132,300.000.000.000.00117,600.00132,300.00
    
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLON DE AGUA 5GLS- CCR-SABANA TORO840UD405042,000.000.000.000.0033,600.0042,000.00
    
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CCR- BANI MUJERES840UD405546,200.000.000.000.0033,600.0046,200.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
31,584.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0131,584.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 131,584.00  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022MGP-DAF-CM-2022-0006131,584.00  DOP