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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.609187 
Contract referenceCULTURA-2022-00028 
Contract description:ADQUISICIÓN DE: MATERIALES ELÉCTRICOS, PINTURA Y OTROS 
Goods 
Contract Start:
28/03/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CULTURA-UC-CD-2022-0026 
ADQUISICIÓN DE: MATERIALES ELÉCTRICOS, PINTURA Y OTROS  
ADQUISICIÓN DE: MATERIALES ELÉCTRICOS, PINTURA Y OTROS  
MINISTERIO DE CULTURA 
Manuel Corripio SAS_EXT 
GoodsDominicana 
47,464.32 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
28/03/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/04/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
MINISTERIO DE CULTURA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1298733 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
40,224.010.007,240.310.0045,714.6447,464.32
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121521 - Alambre de bro(...)
2.3.9.6.01Alambre ST 6.0 mm #8 290FT16.9527.978,111.300.00181,460.030.004,915.509,571.33
    
2
39111704 - Luces proyecta(...)
2.3.9.6.01Reflectores LED de 100 W 120-24 VAC, Luz blanca12UD1,173.731,173.7314,084.760.00182,535.260.0014,084.7616,620.02
    
4
31163103 - Conector de re(...)
2.3.9.6.01Conectores para varilla de tierra 5/82UD42.3742.3784.740.001815.250.0084.7499.99
    
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas de 2 pulgadas 2UD33.933.967.800.001812.200.0067.8080.00
    
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas de 1 pulgadas 2UD20.3420.3440.680.00187.320.0040.6848.00
    
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas de 3 pulgadas 2UD55.0855.08110.160.001819.830.00110.16129.99
    
12
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubeta blanco acrilico blanco 003UD5,444.923,453.3910,360.170.00181,864.830.0016,334.7612,225.00
    
13
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Latas Azul turqueza 424UD1,088.98690.682,762.720.0018497.290.004,355.923,260.01
    
14
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Latas Gris Perla 494UD1,355.931,076.274,305.080.0018774.910.005,423.725,079.99
    
15
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Rolos antigotas 2UD46.6146.6193.220.001816.780.0093.22110.00
    
16
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05Porta Rolos2UD101.69101.69203.380.001836.610.00203.38239.99
 
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General Source
47,464.32 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0126,291.34  DOP----View
2.3.6.3.04367.99  DOP----View
2.3.7.2.0620,565.00  DOP----View
2.3.9.9.05239.99  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE: MATERIALES ELÉCTRICOS, PINTURA Y OTROS47,464.32  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
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2022CULTURA-2022147,464.32  DOP