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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.601082 
Contract referenceMGP-2022-00025 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZ PARA DIFERENTES CCRS Y OFICINAS DEL MGP, PRIMER TRIMESTRE. 
Goods 
Contract Start:
24/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/02/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MGP-DAF-CM-2022-0004 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZ PARA DIFERENTES CCRS Y OFICINAS DEL MGP, PRIMER TRIMESTRE 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZ PARA DIFERENTES CCRS Y OFICINAS DEL MGP, PRIMER TRIMESTRE, SEGUN REQ.NO.022-97. 
Almacen y Suministros 
MGP-DAF-CM-2022-0004 
GoodsDominicana 
193,688.74 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/02/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE SOCO ESQUINA MAGUA# LOS RIOS OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZ PARA DIFERENTES CCRS Y OFICINAS DEL MGP, PRIMER TRIMESTRE.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1298517 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
164,143.000.0029,545.740.0092,390.00193,688.74
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardos de fundas de basura 18x22 100/110PAQ27572.5725.000.0018130.500.002,750.00855.50
    
6
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo para fregar grande 3M700UD1515.210,640.000.00181,915.200.0010,500.0012,555.20
    
11
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardos de papel baño 12/160UD5001,08565,100.000.001811,718.000.0030,000.0076,818.00
    
12
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardos de papel toalla 6/160UD7001,35081,000.000.001814,580.000.0042,000.0095,580.00
    
19
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Frasco de ambientador 84UD8579.56,678.000.00181,202.040.007,140.007,880.04
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
70,269.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0170,269.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TOTAL70,269.00  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022MGP-DAF-CM-2022-0004170,269.00  DOP