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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.601079
Contract reference
MGP-2022-00012
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA EL USO DE LA OFICINA COORDINADORA Y DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO HABITUAL DE LAS AREAS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/02/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/02/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MGP-DAF-CM-2022-0001
Request Title
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA P/DISTRIBUIR EN LOS DIF. CENTROS
Description
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA EL USO DE LA OFICINA COORDINADORA Y DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO HABITUAL DE LAS AREAS.
Business Operation
Almacen y Suministros
Reply Reference
Material Gastable para Modelo Gestion Penitenciari
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
49,650.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/02/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/02/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE SOCO ESQUINA MAGUA# LOS RIOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1295033 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
42,810.92
0.00
6,839.09
0.00
47,739.00
49,650.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO 12/1
80
CAJ
70
56
4,480.00
0.00
0
0.00
0.00
5,600.00
4,480.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 X 11
80
CAJ
250
270
21,600.00
0.00
18
3,888.00
0.00
20,000.00
25,488.00
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 1" DE 3 HOYOS
36
UD
130
110
3,960.00
0.00
18
712.80
0.00
4,680.00
4,672.80
9
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA PEQUEÑA
48
UD
20
13.5
648.00
0.00
18
116.64
0.00
960.00
764.64
10
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA GRANDE
48
UD
30
24
1,152.00
0.00
18
207.36
0.00
1,440.00
1,359.36
11
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS ESTANDAR
100
UD
40
34
3,400.00
0.00
18
612.00
0.00
4,000.00
4,012.00
14
44122022 - Accesorios de
(...)
44122022 - Accesorios de carpetas de folders
2.3.9.2.01
GANCHO PARA FOLDER
80
UD
90
64
5,120.00
0.00
18
921.60
0.00
7,200.00
6,041.60
16
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO
24
UD
25
17.08
409.92
0.00
18
73.79
0.00
600.00
483.71
20
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.02
LAPIZ DE CARBON
96
UD
4
3.5
336.00
0.00
0
0.00
0.00
384.00
336.00
21
24141502 - Láminas elásti
(...)
24141502 - Láminas elásticas de embalaje
2.3.5.5.01
BANDAS DE GOMA
80
CAJ
30
19
1,520.00
0.00
18
273.60
0.00
2,400.00
1,793.60
22
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.9.9.01
POST IT TIPO BANDERITA
5
PAQ
70
24
120.00
0.00
18
21.60
0.00
350.00
141.60
28
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
ESPIRALES P/ENCUADERNAR 25 HOJAS
50
UD
2.5
1.3
65.00
0.00
18
11.70
0.00
125.00
76.70
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/2/2022_5_08 p.m..Pdf
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Apropiacion de Fondos.pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
97,341.36
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
10,370.64
DOP
----
View
2.3.3.3.01
84,960.00
DOP
----
View
2.3.9.4.01
2,010.72
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
97,341.36
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
MGP-DAF-CM-2022-0001
1
97,341.36
DOP
Vencido
CERTIFICACION.pdf