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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.602665 
Contract referenceDIGEIG-2022-00005 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIGEIG 
Goods 
Contract Start:
03/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGEIG-UC-CD-2022-0004 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIGEIG 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIGEIG 
División de Almacén y Suministro 
Prolimdes Comercial, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
154,344 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, piso 12, Edificio Oficinas Gubernamentales OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1294123 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
130,800.000.0023,544.000.00154,344.00154,344.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PARA BASURA GRANDE 55 GALONES PAQ 100/18PAQ507.44303,440.000.0018619.200.004,059.204,059.20
    
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PARA BASURA MEDIANA 30 GAL PAQ 100/18PAQ448.43803,040.000.0018547.200.003,587.203,587.20
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS PAQ 500/180PAQ1181008,000.000.00181,440.000.009,440.009,440.00
    
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO DE CARTON 8 ONZA PAQ 50/1100PAQ17715015,000.000.00182,700.000.0017,700.0017,700.00
    
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO DE CARTON 4 ONZA PAQ 50/1200PAQ165.214028,000.000.00185,040.000.0033,040.0033,040.00
    
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA 820 PIES PAQ 12/124PAQ1,2981,10026,400.000.00184,752.000.0031,152.0031,152.00
    
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA DOBLE HOJA PARA DISPENSADOR KIMBERLY CLARK PAQ 6/118PAQ2,3602,00036,000.000.00186,480.000.0042,480.0042,480.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO CON OLOR25UD129.81102,750.000.0018495.000.003,245.003,245.00
    
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJAS PARA FREGAR5UD47.240200.000.001836.000.00236.00236.00
    
10
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PARA OFICINA5UD6495502,750.000.0018495.000.003,245.003,245.00
    
11
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 8 ONZ6UD118100600.000.0018108.000.00708.00708.00
    
12
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETAS PEQUEÑAS COLOR NEGRO6UD212.41801,080.000.0018194.400.001,274.401,274.40
    
13
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO CON OLOR PAQ 24/16UD696.25903,540.000.0018637.200.004,177.204,177.20
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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General Source
154,344.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0116,354.80  DOP----View
2.3.3.2.0187,249.20  DOP----View
2.3.9.5.0150,740.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Material de Limpieza154,344.00  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1645013727587NZ1241154,344.00  DOP