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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.596711
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00016
Contract description:
Materiales Informático
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/02/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/02/2022 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0013
Request Title
Materiales Informáticos
Description
Materiales Informáticos
Business Operation
Departamento de Ingeniería
Reply Reference
Materiales Informáticos_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
86,054.55 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/02/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/02/2022 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1289647 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
72,927.58
0.00
13,126.97
0.00
72,927.58
86,054.55
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cajas de cable UTP cat. 6
4
UD
12,296.37
12,296.37
49,185.48
0.00
18
8,853.39
0.00
49,185.48
58,038.87
2
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Conectores RJ45
100
UD
11.95
11.95
1,195.00
0.00
18
215.10
0.00
1,195.00
1,410.10
3
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Mini-Jack RJ45
50
UD
166.47
166.47
8,323.50
0.00
18
1,498.23
0.00
8,323.50
9,821.73
4
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cajas de superficie 2x4 platicas con tapa doble
50
UD
215.06
215.06
10,753.00
0.00
18
1,935.54
0.00
10,753.00
12,688.54
5
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Conduflex de Y2 50FT
50
UD
7.29
7.29
364.50
0.00
18
65.61
0.00
364.50
430.11
6
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Memorias USB de 64GB
5
UD
621.22
621.22
3,106.10
0.00
18
559.10
0.00
3,106.10
3,665.20
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/2/2022_8_16 p.m..Pdf
Download
certificacion 0011.pdf
certificacion 0011.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
86,054.55
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
86,054.55
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
.
86,054.55
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
86,054.55
DOP
Vencido
certificacion 0011.pdf