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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.597009 
Contract referenceAMTE-2022-00012 
Contract description:ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, CAFÉ, SERVILLETA, CLORO ENTRE OTROS, PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
Goods 
Contract Start:
10/02/2022 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
AMTE-UC-CD-2022-0015 
ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, CAFÉ, SERVILLETA, CLORO ENTRE OTROS, PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, CAFÉ, SERVILLETA, CLORO ENTRE OTROS, PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SECCION DE MAYORDOMIA 
COTIZACION INSUMOS 0015 
GoodsDominicana 
13,005.92 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/02/2022 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Duarte Esq. Dr. Tejada Florentino 34100 CIBAO NORDESTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1289621 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
11,124.000.001,881.920.0010,390.0013,005.92
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
01
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café PAQUETE de 1 libra20LB2002414,820.000.0016771.200.004,000.005,591.20
    
02
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azucares CREMA40LB26301,200.000.0016192.000.001,040.001,392.00
    
03
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Servilletas CUADRAS DE MANO6PAQ9082492.000.001888.560.00540.00580.56
    
04
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas3UD160150450.000.001881.000.00480.00531.00
    
05
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Traperos húmedos No. 40 y 382UD180185370.000.001866.600.00360.00436.60
    
06
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01faldos de Papel higiénico1PAQ490572572.000.0018102.960.00490.00674.96
    
07
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01cloro para la limpieza4GAL110115460.000.001882.800.00440.00542.80
    
08
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01cajas Desinfectantes para uso doméstico2CAJ1,3001,0002,000.000.0018360.000.002,600.002,360.00
    
09
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03jabon liquido de fregar 4UD110190760.000.0018136.800.00440.00896.80
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
13,005.92 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.016,983.20  DOP----View
2.3.3.2.011,255.52  DOP----View
2.3.9.1.013,870.40  DOP----View
2.3.7.2.03896.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO ÚNICO13,005.92  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022DAF-2022-010113,005.92  DOP