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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.596433 
Contract referenceCORAMON-2022-00028 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ALAMBRES PARA USO EN LA OFICINA DE CONTRALORÍA 
Services 
Contract Start:
08/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORAMON-UC-CD-2022-0031 
ADQUISICIÓN DE ALAMBRES PARA USO EN LA OFICINA DE CONTRALORÍA 
ADQUISICIÓN DE ALAMBRES PARA USO EN LA OFICINA DE CONTRALORÍA 
OPERACIONES 
ADQUISICIÓN DE ALAMBRES PARA HABILITACIÓN DE OFICI 
ServicesDominicana 
2,009.24 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE DUARTE NO. 195 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1289813 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,702.740.00306.500.002,310.002,009.24
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121435 - Hilos o cables(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE ROJO MILIMÉTRICO NO. 1250FT119.74487.000.001887.660.00550.00574.66
    
2
39121435 - Hilos o cables(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE VERDE MILIMÉTRICO NO. 1250FT119.74487.000.001887.660.00550.00574.66
    
3
39121435 - Hilos o cables(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE VERDE MILIMÉTRICO NO. 1450FT106.61330.500.001859.490.00500.00389.99
    
4
24112404 - Caja
2.3.9.9.05CAJA 2X4 PLÁSTICA 4UD2016.9467.760.001812.200.0080.0079.96
    
5
31201525 - Cinta de vinil(...)
2.3.9.9.05TAPE ELECTRICO 3M1UD9088.9888.980.001816.020.0090.00105.00
    
6
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.9.04CANALETA 3/43UD9080.5241.500.001843.470.00270.00284.97
    
6
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.9.04CANALETA 3/40UD9000.000.00180.000.00270.000.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
2,009.24 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.011,539.31  DOP----View
2.3.9.9.05184.96  DOP----View
2.3.9.9.04284.97  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  CHEQUE2,009.24  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022CORAMON-UC-CD-2022-003112,009.24  DOP