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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.596240 
Contract referenceDefensor del Pueblo-2022-00031 
Contract description:Adquisición de Suministro de Limpieza durante el trimestre enero-marzo 2021. 
Goods 
Contract Start:
07/02/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Defensor del Pueblo-UC-CD-2022-0013 
Adquisición de Suministro de Limpieza durante el trimestre enero-marzo 2021. 
Adquisición de Suministro de Limpieza durante el trimestre enero-marzo 2021. 
Unidad de Almacén 
ND-Defensor del Pueblo-UC-CD-2022-0013 
GoodsDominicana 
23,734.94 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte a cargo del comprador 
Contract Start Date
07/02/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1288041 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,114.350.003,620.590.0025,975.0023,734.94
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO10GAL15066.25662.500.0018119.250.001,500.00781.75
    
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE #423UD300225675.000.0018121.500.00900.00796.50
    
11
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATO DESECHAPLES #6 (Ecológico) 50/130PAQ80117.233,516.900.0018633.040.002,400.004,149.94
    
13
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS CUADRADAS PAQ. DE 100/130UD10050.851,525.500.0018274.590.003,000.001,800.09
    
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS 10 OZ 'PAQ 50/1 (ecológico) PAQ25PAQ160127.123,178.000.0018572.040.004,000.003,750.04
    
21
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA3UD250185.38556.140.0018100.110.00750.00656.25
    
23
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN SPRAY PARA OFICINA Y BAÑOS 475 MLO21UD425346.057,267.050.00181,308.070.008,925.008,575.12
    
26
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01PAPEL ALUMINIO 200FT2UD250778.61,557.200.0018280.300.00500.001,837.50
    
27
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01PAPEL TRANSPARENTE PARA COCINA2UD250205.08410.160.001873.830.00500.00483.99
    
28
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01GUANTES NEGROS PARA COCINA10PAQ35076.59765.900.0018137.860.003,500.00903.76
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
N/A
88,134.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.012,731.70  DOP----View
2.3.9.5.019,440.00  DOP----View
2.3.3.2.0175,962.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Suministro de Limpieza durante el trimestre enero-marzo 2021.88,134.20  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20221188,134.20  DOP