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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.595843 
Contract referenceMERCADOM-2022-00022 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 
Goods 
Contract Start:
04/02/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MERCADOM-UC-CD-2022-0010 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 
PROPUESTA INV ENVECO SRL_EXT 
GoodsDominicana 
83,627.29 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/02/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1287905 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
70,870.580.0012,756.710.0085,300.0083,627.29
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06BLOCKAID FILLER CUBETA4UD3,3502,804.4111,217.640.00182,019.180.0013,400.0013,236.82
    
2
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA PARA SHEETROCKS CUBETA2UD700583.821,167.640.0018210.180.001,400.001,377.82
    
3
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99TUBO SILICON PARA BAÑOS TRANSP.10UD1,050848.538,485.300.00181,527.350.0010,500.0010,012.65
    
4
11111502 - Material de re(...)
2.2.7.1.03RELLENO AUTOMOTRIZ GRIS CLARO25GAL2,4002,00050,000.000.00189,000.000.0060,000.0059,000.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
83,627.29 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0613,236.82  DOP----View
2.3.7.2.9911,390.47  DOP----View
2.2.7.1.0359,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS83,627.29  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220012183,627.29  DOP