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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.597424 
Contract referenceIIBI-2022-00012 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICION DE ALMACEN 
Goods 
Contract Start:
14/02/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IIBI-UC-CD-2022-0009 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICION DE ALMACEN  
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICION DE ALMACEN  
ALMACÉN 
GUIPAK-IIBI-UC-CD-2022-0009 
GoodsDominicana 
91,023.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/02/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1287421 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
77,861.520.0013,161.880.0084,934.0091,023.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60121241 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAPER GRANDES16UD150178.42,854.400.0018513.790.002,400.003,368.19
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DIFERENTES OLORES24UD7171.671,720.080.0018309.610.001,704.002,029.69
    
2
47121812 - Raspadores de (...)
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO50UD5528.461,423.000.0018256.140.002,750.001,679.14
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO (ELIMINA EL 99% DE LAS BACTERIAS)10UD2,00089.3893.000.0018160.740.0020,000.001,053.74
    
4
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICAS PAQUETE1CAJ1,5001,109.61,109.600.0018199.730.001,500.001,309.33
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY12UD5003954,740.000.0000.000.006,000.004,740.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ESPUMA LOCA3UD8003751,125.000.0018202.500.002,400.001,327.50
    
8
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (SACO 30 LIBRAS)4UD7458563,424.000.0018616.320.002,980.004,040.32
    
9
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03GEL DESINFECTANTE (MANITA LIMPIA)3GAL750641.181,923.540.0018346.240.002,250.002,269.78
    
10
30102006 - Lámina de alum(...)
2.3.6.3.06PAPEL ALUMINIO 75 FT50UD7521010,500.000.00181,890.000.003,750.0012,390.00
    
11
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS PEQUEÑOS DESECHABLES FARDO/251CAJ2,0001,655.21,655.200.0018297.940.002,000.001,953.14
    
12
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETAS PAQUETE 500/1 FARDO/101UD800940940.000.0018169.200.00800.001,109.20
    
13
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES PLASTICO No.07 (caja)4UD1,5002,770.511,082.000.00181,994.760.006,000.0013,076.76
    
14
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES PLASTICO No.03 (CAJA)6UD9003,424.220,545.200.00183,698.140.005,400.0024,243.34
    
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES PLASTICO No.10 (CAJA)1UD2,0003,986.53,986.500.0018717.570.002,000.004,704.07
    
16
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS PLASTICAS DE 55 GLS PAQUETE/100UD20UD8003486,960.000.00181,252.800.0016,000.008,212.80
    
17
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS PLASTICAS DE 32 GLS PAQUETE/100UD10UD5002222,220.000.0018399.600.005,000.002,619.60
    
18
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS PLASTICA PEQUEÑA 10UD20076760.000.0018136.800.002,000.00896.80
 
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Operation
General Source
91,023.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0118,238.58  DOP----View
2.3.9.5.0145,286.64  DOP----View
2.3.7.2.032,269.78  DOP----View
2.3.6.3.0612,390.00  DOP----View
2.3.3.2.011,109.20  DOP----View
2.3.5.5.0111,729.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICION DE ALMACEN91,023.40  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1644512239495DScSL191,023.40  DOP